老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦

年終獎(jiǎng)扣除,合并到呢工資薪金,然后超過了3%的人的年終獎(jiǎng)放全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
員工年終獎(jiǎng)必須申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎? 可以和1月薪資一起申報(bào)嗎?不申請全年一次性獎(jiǎng)金
2月份發(fā)年終獎(jiǎng)金700元,(銀行摘要寫的年終獎(jiǎng)金)是不是要在全年一次性獎(jiǎng)金里申報(bào)個(gè)稅,可以并入工資申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,年終獎(jiǎng)我12月跟工資一起計(jì)提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報(bào),那這樣年終獎(jiǎng)跟12月工資是不是都屬于2022年的費(fèi)用?然后我年終獎(jiǎng)跟工資合并在工資薪金里面一起申報(bào),還是把年終獎(jiǎng)單獨(dú)做全年一次性獎(jiǎng)金去申報(bào)?哪種方式可以少交個(gè)稅?
您好,去年12月份有當(dāng)月工資,另又發(fā)了年終獎(jiǎng),這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,同一個(gè)人,工資按工資薪金所得申報(bào),年終獎(jiǎng)按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),分開申報(bào),可以嗎?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。


1.?年終獎(jiǎng)和2月工資合并申報(bào)后可拆分??勺屍髽I(yè)財(cái)務(wù)登錄電子稅務(wù)局,更正2月個(gè)稅預(yù)繳申報(bào)表,把年終獎(jiǎng)從工資薪金中拆分出來。完成更正后,你再在個(gè)稅APP上重新申報(bào)并選擇年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅即可,要注意在辦理年度匯算前完成該操作。 2.?11月工資一般不可以按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào) 。一方面,11月工資屬于常規(guī)工資薪金,并非全年綜合考核后的一次性獎(jiǎng)金,不符合全年一次性獎(jiǎng)金的定義;另一方面,該計(jì)稅辦法一個(gè)納稅年度內(nèi)對同一納稅人僅允許用一次,若此前已用該方式申報(bào)過,11月就不能再用;若未使用,把常規(guī)工資按此方式申報(bào)也不符合政策對收入性質(zhì)的界定,屬于違規(guī)操作。