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我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開(kāi)了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷(xiāo)售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開(kāi)一個(gè)農(nóng)民工工資專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開(kāi)的這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶(hù)是沒(méi)有余額的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)貨物,暫未收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,我們現(xiàn)在還把這批貨物銷(xiāo)售了,暫時(shí)也沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,準(zhǔn)備年底開(kāi)票統(tǒng)一收款。這樣的業(yè)務(wù)下該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅申報(bào)
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶(hù)開(kāi)具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶(hù)經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒(méi)收到,客戶(hù) 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X(qián).這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開(kāi)一張發(fā)票,還是把我公司開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過(guò)去兩年了,還能退票處理嗎?
老師,我們2024年和A公司簽訂一個(gè)100萬(wàn)策劃服務(wù)費(fèi)合同,預(yù)付款40萬(wàn),尾款60萬(wàn);但是走的錢(qián)都相當(dāng)于上級(jí)撥款給我們,我們支付(上級(jí)給我們撥款沒(méi)有發(fā)票) 2024年先給我們開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,我做賬: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款40萬(wàn) 2025年1月收到60萬(wàn)發(fā)票,我做賬 借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會(huì)錯(cuò)開(kāi)50 2025年,6月收到上級(jí)撥款10萬(wàn)(無(wú)票),我支付給A公司1 萬(wàn) 現(xiàn)在老板說(shuō),策劃費(fèi)相當(dāng)于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因?yàn)槌杀咎嗔耍叱赏鶃?lái),這樣可以不 6月做賬:收到上級(jí)撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買(mǎi)收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開(kāi)業(yè)的餐館、酒店,給新開(kāi)業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢(qián)作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢(qián)直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫(xiě)的“代理商銷(xiāo)售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?(這個(gè)錢(qián)是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


您好,設(shè)備%2B常規(guī)調(diào)試(算1項(xiàng)義務(wù)) 設(shè)備發(fā)貨開(kāi)票60%時(shí),收60%款記“借銀行存款,貸合同負(fù)債、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,設(shè)備成本轉(zhuǎn)“合同履約成本”;驗(yàn)收開(kāi)票40%后,記“借合同負(fù)債、應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收40%尾款沖應(yīng)收賬款。 設(shè)備%2B復(fù)雜調(diào)試(拆2項(xiàng)義務(wù)) 發(fā)貨開(kāi)票60%時(shí)處理同場(chǎng)景1;驗(yàn)收后,按單獨(dú)售價(jià)分?jǐn)?,分別記“借合同負(fù)債、應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-設(shè)備/調(diào)試、應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)備和調(diào)試成本,收40%尾款沖應(yīng)收賬款。