你好,開票內(nèi)容是什么

老師,我們之前是銷售為主,所以印花稅是購(gòu)銷合同,但是現(xiàn)在做軟件,我開的發(fā)票都是6個(gè)點(diǎn),那我這個(gè)印花稅是在必報(bào)部分申報(bào)還是在按次申報(bào)?
老師,銷售行業(yè),我們是銷售方的話,要交那個(gè)印花稅?這個(gè)印花稅可以按照開具發(fā)票來報(bào)?
老師,我們公司是軟件信息行業(yè),主要銷售技術(shù)服務(wù),還有軟件之類的,我們交印花稅的時(shí)候,是按照技術(shù)合同來交還是買賣合同來交呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店想交印花稅,請(qǐng)問。進(jìn)貨庫(kù)存商品的發(fā)票是按不含稅金額計(jì)提印花稅還是按含稅金額計(jì)提印花稅?有的給我們開進(jìn)來的是增值稅13%普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人不進(jìn)行抵扣,那計(jì)提印花稅是按不含稅計(jì)提嗎 所有的進(jìn)貨發(fā)票都是按不含稅計(jì)提印花稅,還是按照含稅金額計(jì)提印花稅
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬(wàn)分之三,水利基金是萬(wàn)分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,我昨天在財(cái)務(wù)軟件里做的賬,有一個(gè)科目好像不太對(duì),還能不能改?
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺(tái)通過二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,但是忘記報(bào)稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個(gè)體戶,第四季度每個(gè)月需要開6萬(wàn)的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進(jìn)來就可以了
外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款,如果A縣的項(xiàng)目把稅交到B縣了但屬于一個(gè)市,這樣可以嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)如何啟動(dòng)核定征收
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保


計(jì)算機(jī)工作站 還有信息技術(shù)服務(wù),關(guān)鍵有的發(fā)票這兩項(xiàng)都有