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您好,我司是生產(chǎn)型企業(yè),上季度有申報(bào)了增值稅的免稅收入,老板不要求退稅,我現(xiàn)在是修改9月報(bào)表,還是直接在十月份改為內(nèi)銷視同銷售繳稅!

2025-11-12 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-12 16:33

他需要正常交稅還是免稅免稅的不用修

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快賬用戶8767 追問 2025-11-12 16:34

有報(bào)關(guān)單,免稅的話還要提供資料嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:37

需要的和正常出庫一樣 合同 發(fā)票 報(bào)關(guān)單 提貨單 運(yùn)輸單等

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快賬用戶8767 追問 2025-11-12 16:42

沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:42

別人開給你單位的 進(jìn)項(xiàng)

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他需要正常交稅還是免稅免稅的不用修
2025-11-12
你好,第二方案好一些個(gè)人感覺
2021-07-10
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個(gè)方案
2021-07-10
你好,最好反結(jié)到去年12月份去改,這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022-03-13
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因?yàn)槠谀]有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
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