沒有銷售收入可以不勾選的

老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,這個月沒有銷項發(fā)票但有進項發(fā)票,我做了零申報,這樣可以的嗎?我做了零申報進項發(fā)票還沒勾選認證哦,現(xiàn)在可以勾選認證嗎?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
你好!沒開發(fā)票能確認收入嗎?若不開發(fā)票確認收入銷項稅額在電子稅務局中怎么確認?所有開的進項都可以先勾選確認,若這個月沒收入不抵扣也可以先確認嗎?確認后放到那個科目?以后有收入可以抵嗎?
發(fā)票勾選確認,未勾選的進項發(fā)票沒有數(shù)據(jù),表示這個月的進項都認證完了嗎?那這個月的進項從哪里登記查看?
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費用的資產(chǎn)和裝修費用調入國定資產(chǎn),和長期待攤費用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫移民扶持基金的申報,但沒有做這個認定??梢匀∠胤剿畮煲泼穹龀只鸬纳陥笳J定嗎
按會計準則要求,長期待攤費用可以攤多少年?
老師,員工的個人社保部分公司承擔,計提社保的時候,是計提個人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨點開另一個界面申報嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號重復,有什么辦法可以核名通過
請問下供應商因為品質問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質賠款后的金額開票還是之前未扣除品質異常扣款的發(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應付賬款-某供應商,還是借 :原材料 借:營業(yè)外收入-品質異常,貸:應付賬款-某供應商呢
10月份公司賬戶收微信轉過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應收賬款—財付通 29963 11月份做賬——借:財務費用—手續(xù)費161.8 貸:應收賬款—財付通 161.8。這樣做對不對?
老師可以做賬嗎
沒有銷售收入,我進項稅做賬了
那么做應交稅費-待認證進項
下個月抵扣了,怎樣做做賬
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
老師,我直接做的應交稅費_應交進項稅
不行的,以后會亂不清楚哪些沒勾選,哪些已經(jīng)勾選?
老師,我這賬特別少,就4賬進項睡發(fā)票
就4張進項稅發(fā)票
規(guī)范操作哈,開始學做就規(guī)范做,形成一種好的習慣
老師,比如4張發(fā)票稅額是1500 抵扣時是,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅1500 貸:應交稅費-待認證進項1500
是的就是那樣做的
老師,發(fā)票調整額度在電子稅務局能操作嗎,現(xiàn)在是3萬,調整到8萬,理由咋寫,需要啥材料
我要辦稅-發(fā)票使用-發(fā)票額度調整申請
提前調整吧
現(xiàn)用調整趕趟嗎
預計要開票才調整,需要合同
10萬以下也要合同嗎
是的,沒有合同稅局不會給調整的