您好,不需要做價(jià)稅合計(jì),做公司最真實(shí)的就行,外賬虛增的,內(nèi)賬不用管

內(nèi)賬和外賬的區(qū)別是什么,內(nèi)賬做給老板看,是所有業(yè)務(wù)的真實(shí)反應(yīng),那內(nèi)賬的無(wú)票收入還需要計(jì)算增值稅嗎?還需要計(jì)提稅金嗎?
老師你好,光做外賬,可以不做內(nèi)賬是嗎?不做內(nèi)賬應(yīng)該是合法的吧
老師,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)做內(nèi)外賬,外賬有發(fā)票的需要做價(jià)稅分離,我內(nèi)賬還需要做價(jià)稅分離嗎
老師 內(nèi)賬需要計(jì)提增值稅嗎?如果不需要,交納時(shí)去如何做會(huì)計(jì)分錄
老師 內(nèi)賬每月的增值稅也需要和外賬一樣計(jì)提嗎 也需要和外賬一樣做賬嗎 還是內(nèi)賬怎么處理這一塊
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮?kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過(guò)
請(qǐng)問下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


虛增的開票了
虛增的開票這種內(nèi)賬不需要做