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老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅

2025-11-12 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-12 15:26

你好,你這里10000是免抵稅額還是已經(jīng)退稅了的。是免抵稅額的,就以10000作為計(jì)稅基數(shù)。

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快賬用戶1058 追問(wèn) 2025-11-12 17:00

10000是退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-12 17:01

那這個(gè)就不用繳納附加稅哦。

頭像
快賬用戶1058 追問(wèn) 2025-11-12 17:03

那什么時(shí)候要交呢?免抵稅額是什么意思

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-12 17:22

你們是采用免抵退稅方式計(jì)算的出口退稅。 當(dāng)期留抵稅額小于計(jì)算出來(lái)的免抵退稅額,退稅退的是留抵稅額。他們二者的差就要作為附加稅計(jì)稅依據(jù)。 還有就是當(dāng)期實(shí)際繳納了增值稅作為附加稅的計(jì)算依據(jù)。

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你好是的,是上月的免抵稅額
2023-06-03
去稅務(wù)局修改的 你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎
2021-11-13
你好,計(jì)提附加稅的依據(jù)是被上個(gè)月的多交轉(zhuǎn)出稅沖減后的未交增值稅,因?yàn)樯蟼€(gè)月的留抵稅額是可以留到下個(gè)月繼續(xù)抵扣的,所以要減去。
2022-01-25
是以申報(bào)增值稅主表,應(yīng)繳納的增值稅 為基數(shù)
2023-02-09
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