你好,你這里10000是免抵稅額還是已經(jīng)退稅了的。是免抵稅額的,就以10000作為計(jì)稅基數(shù)。

我不是出口退稅部分要作為附加稅計(jì)稅依據(jù),但是上個(gè)月我沒(méi)有申報(bào)出口退稅,我報(bào)附加稅把這部分算進(jìn)去了,我多申報(bào)了附加稅,這個(gè)咋整啊
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的時(shí)候,與出口銷售的稅額比較,哪個(gè)少退哪個(gè),如果退進(jìn)項(xiàng)留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項(xiàng)留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,出口企業(yè)退稅率13個(gè)點(diǎn),為什么這個(gè)月的免抵稅額是下個(gè)月的附加稅計(jì)稅依據(jù)
到底是哪個(gè)為基數(shù)啊?物業(yè)實(shí)操2月份那里,計(jì)提附加稅那個(gè)業(yè)務(wù),是用實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅為基數(shù)乘以百分之10加計(jì)抵減,算附加稅哦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下出口退稅的附加稅基數(shù)填寫(xiě)應(yīng)該是填寫(xiě)上個(gè)月的基數(shù)來(lái)核算附加稅嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤(rùn)。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問(wèn)一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問(wèn)題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的


10000是退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅
那這個(gè)就不用繳納附加稅哦。
那什么時(shí)候要交呢?免抵稅額是什么意思
你們是采用免抵退稅方式計(jì)算的出口退稅。 當(dāng)期留抵稅額小于計(jì)算出來(lái)的免抵退稅額,退稅退的是留抵稅額。他們二者的差就要作為附加稅計(jì)稅依據(jù)。 還有就是當(dāng)期實(shí)際繳納了增值稅作為附加稅的計(jì)算依據(jù)。