一、7 月多結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整(10 月處理) 平賬分錄(沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本):借:庫存商品 417.96貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 417.96(摘要:調(diào)整 7 月多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本) 若涉及以前年度(非當(dāng)年),需用 “以前年度損益調(diào)整”,但 7 月屬于當(dāng)年,直接沖減當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可。 二、10 月錯(cuò)票的賬務(wù)處理 10 月做賬: 按錯(cuò)誤發(fā)票的名稱和金額確認(rèn)收入(價(jià)稅分離),但成本按實(shí)際正確的對(duì)應(yīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)(成本與商品實(shí)際出庫一致,不受發(fā)票名稱錯(cuò)誤影響)。 即:收入按錯(cuò)票,成本按正確。 11 月沖紅重開: 先做紅字分錄沖銷 10 月錯(cuò)誤收入: 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù),價(jià)稅合計(jì)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù),錯(cuò)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)) 再按重開的正確發(fā)票做藍(lán)字分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(正確金額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (成本無需調(diào)整,因 10 月已按正確金額結(jié)轉(zhuǎn))

老師,我想問下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
沖紅發(fā)票相關(guān)分錄問題:我主要是數(shù)量理不對(duì),第一個(gè):如果本月實(shí)際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負(fù)數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁粗晦D(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯(cuò)了。第二個(gè)問題:如果本月實(shí)際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要按照實(shí)際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤(rùn)轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個(gè)又是哪里錯(cuò)了?我就是弄不懂,按照我這個(gè)步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候這個(gè)數(shù)量到底按照哪個(gè)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)我是理解的,要實(shí)際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
生產(chǎn)企業(yè),采購配件組裝設(shè)備。 10月開出銷售專票,也收到貨款。 10月采購了大部分配件。 但是還有一部分采購的配件,11月才收到發(fā)票, 請(qǐng)問,10月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),該按10月入賬金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 11月入賬的配件金額,可以在11月做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購9月出口,當(dāng)時(shí)沒取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報(bào)表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司平時(shí)喝的水和食堂做飯也是用的桶裝水,開票時(shí)項(xiàng)目名稱是:軟飲料*包裝飲用水,這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用~水費(fèi)嗎
老師好,想問一下,我們是物流公司,專門拉貨的;拉貨時(shí)會(huì)購買木方,角鋼,織帶,雨布等材料,這些材料會(huì)隨著貨物一起拉走(不回購),那這些材料可以做到成本中嗎?科目名稱怎么命名呢,全部歸到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物料費(fèi) 中嗎?
老師,合作社的機(jī)械給別的企業(yè)干農(nóng)活了,開機(jī)械租賃發(fā)票稅率是多少呢,是免稅嗎
我公司一般人,主營(yíng)計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)配件,我們跟一個(gè)客戶簽了一個(gè)合同,合同內(nèi)容是:機(jī)箱,主板,散熱器,顯卡,在開票時(shí)對(duì)方不要那么多明細(xì),請(qǐng)問我可以開配件,單位一批,7然后再附上個(gè)清單,可以么
小白 想請(qǐng)教現(xiàn)金流量表, 老師這個(gè)表比如銀行要2025.12月現(xiàn)金流量表 是1-12月 還是12月當(dāng)月的
雙休10月應(yīng)出勤是多少天
樸老師,棄土運(yùn)輸嘛, 1.轉(zhuǎn)運(yùn)合同簽訂和開的發(fā)票不一致,這樣可以以結(jié)算單為準(zhǔn),不再修改合同,合同金額小的話需要修改合同? 2.如果沒有結(jié)算單,就必須合同與發(fā)票一直么?
老師,我們單位有個(gè)專項(xiàng)要做績(jī)效,即兩新組織黨建工作經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)的質(zhì)量指標(biāo)可以設(shè)置為“提升非公黨建陣地建設(shè)數(shù)量”嗎?
老師好,金山共享文檔如何制作,謝謝!
你好,我這有個(gè)個(gè)體戶要給別人開票,開的內(nèi)容是三一375挖機(jī)維修費(fèi),這個(gè)應(yīng)該開到勞務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)呀

