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其他人不接,郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月,這是付款的,后面才收到進項發(fā)票,我要怎么做賬

2025-11-12 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-12 14:56

從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤,借管理費用貸預(yù)付賬款 最后一期收到發(fā)票,如果是跨年了, 借預(yù)付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤。2025年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份, 借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 14:57

郭老師好,收到進項發(fā)票怎么做

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 15:04

老師,你這個日期寫的有點看不懂,可哪一筆是去年,哪一筆是當(dāng)年

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 15:06

如果是跨年了,借預(yù)付賬款,貸未分配利潤是做什么

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齊紅老師 解答 2025-11-12 15:07

從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤,9月借管理費用貸預(yù)付賬款 10月借管理費用貸預(yù)付賬款 11月借管理費用貸預(yù)付賬款 12月借管理費用貸預(yù)付賬款 1月借管理費用貸預(yù)付賬款 2月借管理費用貸預(yù)付賬款 3月借管理費用貸預(yù)付賬款 4月借管理費用貸預(yù)付賬款 5月借管理費用貸預(yù)付賬款 6月借管理費用貸預(yù)付賬款 7月借管理費用貸預(yù)付賬款 8月借管理費用貸預(yù)付賬款 8月收到發(fā)票, 借預(yù)付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤。2025年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份, 借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 15:21

老師,做了預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面攤銷了,借管理費用,貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,這個是干嘛

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齊紅老師 解答 2025-11-12 15:23

?這個是紅蟲,你之前九月到十二月份暫估的費用

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 15:39

那沖掉后面怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-11-12 15:44

借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 15:57

老師,做了預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面攤銷了,借管理費用,貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,這個是干嘛 這個是紅沖,老師,這個是真實的業(yè)務(wù)不是暫估 紅沖后做,借管理費用貸未分配利潤,這兩個科目不都是損益科目嗎,做這個是什么意思 還有再一筆,借應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款,這個是做什么,預(yù)付賬款掛的賬是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:00

沒有發(fā)票,你發(fā)票到了,是不是需要紅沖? 暫估本來就是實際的業(yè)務(wù),只不過是發(fā)票沒有到后期才到了發(fā)票。這個暫估不是虛增才做的

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:02

你好一個月的租金假設(shè)是100 從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款1300?增值稅稅額 按月分攤,9月借管理費用貸預(yù)付賬款100 10月借管理費用貸預(yù)付賬款100 11月借管理費用貸預(yù)付賬款100 12月借管理費用貸預(yù)付賬款100 1月借管理費用貸預(yù)付賬款100 2月借管理費用貸預(yù)付賬款100 3月借管理費用貸預(yù)付賬款100 4月借管理費用貸預(yù)付賬款100 5月借管理費用貸預(yù)付賬款100 6月借管理費用貸預(yù)付賬款100 7月借管理費用貸預(yù)付賬款100 8月借管理費用貸預(yù)付賬款100 8月收到發(fā)票, 借預(yù)付賬款,1200 貸利潤分配,未分配利潤。400 25年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份,800 借管理費用1~8月份 800 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 這個時候預(yù)付賬款在借方有100,因為你支付了一個押金。

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 16:04

紅沖做,借預(yù)付賬款,貸未分配利潤, 按正常的為什么做,借管理費用,貸未分配利潤,這兩個都是損益科目,為啥這樣做 還有借應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款這是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:05

一個是跨年的,一個是當(dāng)年的,你看日期呢。

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:05

我沒有做借管理費用貸利潤分配,你從哪里看到我做的?你收到了發(fā)票,你不得做進項稅額。進項稅額充預(yù)付,你之前預(yù)付紅沖在借方,現(xiàn)在不得貸貸方。我問你個問題吧。你紅沖庫存商品的時候,你會沖嗎?跨年的你給我寫一個。

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 16:11

看亂了(⊙o⊙)哇 紅沖完,怎么做,做幾筆,麻煩寫下

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:16

借管理費用1~8月份 800 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 就一筆

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快賬用戶6492 追問 2025-11-12 16:58

哦哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-12 16:59

不用客氣,工作愉快

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從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤,借管理費用貸預(yù)付賬款 最后一期收到發(fā)票,如果是跨年了, 借預(yù)付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤。2025年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份, 借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。
2025-11-12
你好,借:預(yù)付賬款(租金) 其他應(yīng)收款(押金) 貸:銀行存款
2021-02-22
你好,這是幾月份到幾月份的房租 沒有銷項,你可以先不認證。
2020-09-19
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 借利潤分配 進項 貸其他應(yīng)付款
2021-05-06
同學(xué)您好,您計提是計提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
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