從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤,借管理費用貸預(yù)付賬款 最后一期收到發(fā)票,如果是跨年了, 借預(yù)付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤。2025年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份, 借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。

老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發(fā)票再做?這個分錄分別怎么做?
老師,我們7月支付了今年下半年的房租,每月有攤銷房租,但是這個月初辦了退租,出租方不退押金,將押金給開成房租發(fā)票,12月房租扣除水電費后退了一部分錢,這個怎么做賬
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
你好老師我租廠房有2押金1租這時候押金分錄怎么做?都是從公帳付的,2.退了廠房了,押金退還公帳還付了一個月租金怎么做分錄?我之前用的其他應(yīng)付款結(jié)算的
老師,公司平時喝的水和食堂做飯也是用的桶裝水,開票時項目名稱是:軟飲料*包裝飲用水,這個可以計入管理費用~水費嗎
老師好,想問一下,我們是物流公司,專門拉貨的;拉貨時會購買木方,角鋼,織帶,雨布等材料,這些材料會隨著貨物一起拉走(不回購),那這些材料可以做到成本中嗎?科目名稱怎么命名呢,全部歸到主營業(yè)務(wù)成本-物料費 中嗎?
老師,合作社的機械給別的企業(yè)干農(nóng)活了,開機械租賃發(fā)票稅率是多少呢,是免稅嗎
我公司一般人,主營計算機及計算機配件,我們跟一個客戶簽了一個合同,合同內(nèi)容是:機箱,主板,散熱器,顯卡,在開票時對方不要那么多明細,請問我可以開配件,單位一批,7然后再附上個清單,可以么
小白 想請教現(xiàn)金流量表, 老師這個表比如銀行要2025.12月現(xiàn)金流量表 是1-12月 還是12月當(dāng)月的
雙休10月應(yīng)出勤是多少天
樸老師,棄土運輸嘛, 1.轉(zhuǎn)運合同簽訂和開的發(fā)票不一致,這樣可以以結(jié)算單為準,不再修改合同,合同金額小的話需要修改合同? 2.如果沒有結(jié)算單,就必須合同與發(fā)票一直么?
老師,我們單位有個專項要做績效,即兩新組織黨建工作經(jīng)費,這個經(jīng)費的質(zhì)量指標可以設(shè)置為“提升非公黨建陣地建設(shè)數(shù)量”嗎?
老師好,金山共享文檔如何制作,謝謝!
你好,我這有個個體戶要給別人開票,開的內(nèi)容是三一375挖機維修費,這個應(yīng)該開到勞務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù)呀
郭老師好,收到進項發(fā)票怎么做
老師,你這個日期寫的有點看不懂,可哪一筆是去年,哪一筆是當(dāng)年
如果是跨年了,借預(yù)付賬款,貸未分配利潤是做什么
從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤,9月借管理費用貸預(yù)付賬款 10月借管理費用貸預(yù)付賬款 11月借管理費用貸預(yù)付賬款 12月借管理費用貸預(yù)付賬款 1月借管理費用貸預(yù)付賬款 2月借管理費用貸預(yù)付賬款 3月借管理費用貸預(yù)付賬款 4月借管理費用貸預(yù)付賬款 5月借管理費用貸預(yù)付賬款 6月借管理費用貸預(yù)付賬款 7月借管理費用貸預(yù)付賬款 8月借管理費用貸預(yù)付賬款 8月收到發(fā)票, 借預(yù)付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤。2025年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份, 借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。
老師,做了預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面攤銷了,借管理費用,貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,這個是干嘛
?這個是紅蟲,你之前九月到十二月份暫估的費用
那沖掉后面怎么做呢
借管理費用1~8月份 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。
老師,做了預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面攤銷了,借管理費用,貸預(yù)付賬款 到8月份收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,這個是干嘛 這個是紅沖,老師,這個是真實的業(yè)務(wù)不是暫估 紅沖后做,借管理費用貸未分配利潤,這兩個科目不都是損益科目嗎,做這個是什么意思 還有再一筆,借應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款,這個是做什么,預(yù)付賬款掛的賬是什么意思
沒有發(fā)票,你發(fā)票到了,是不是需要紅沖? 暫估本來就是實際的業(yè)務(wù),只不過是發(fā)票沒有到后期才到了發(fā)票。這個暫估不是虛增才做的
你好一個月的租金假設(shè)是100 從9月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行存款1300?增值稅稅額 按月分攤,9月借管理費用貸預(yù)付賬款100 10月借管理費用貸預(yù)付賬款100 11月借管理費用貸預(yù)付賬款100 12月借管理費用貸預(yù)付賬款100 1月借管理費用貸預(yù)付賬款100 2月借管理費用貸預(yù)付賬款100 3月借管理費用貸預(yù)付賬款100 4月借管理費用貸預(yù)付賬款100 5月借管理費用貸預(yù)付賬款100 6月借管理費用貸預(yù)付賬款100 7月借管理費用貸預(yù)付賬款100 8月借管理費用貸預(yù)付賬款100 8月收到發(fā)票, 借預(yù)付賬款,1200 貸利潤分配,未分配利潤。400 25年9~12月份 管理費用,2026年1~8月份,800 借管理費用1~8月份 800 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 這個時候預(yù)付賬款在借方有100,因為你支付了一個押金。
紅沖做,借預(yù)付賬款,貸未分配利潤, 按正常的為什么做,借管理費用,貸未分配利潤,這兩個都是損益科目,為啥這樣做 還有借應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款這是什么意思
一個是跨年的,一個是當(dāng)年的,你看日期呢。
我沒有做借管理費用貸利潤分配,你從哪里看到我做的?你收到了發(fā)票,你不得做進項稅額。進項稅額充預(yù)付,你之前預(yù)付紅沖在借方,現(xiàn)在不得貸貸方。我問你個問題吧。你紅沖庫存商品的時候,你會沖嗎?跨年的你給我寫一個。
看亂了(⊙o⊙)哇 紅沖完,怎么做,做幾筆,麻煩寫下
借管理費用1~8月份 800 利潤分配,未分配利潤。去年9~12月份 400 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款 1200?稅額 就一筆
哦哦,謝謝老師
不用客氣,工作愉快