同學,你好
嗯嗯,是的

公司借給法人款,分錄是,借其他應收款,貸銀行存款,收到法人歸還公司借款,分錄,借銀行存款,貸其他應收款嗎
老師請問公司現金支付可以通過其他應收款來支付嗎?如:轉錢給股東或法人,借:其他應收款~股東法人,貸:銀行存款,現金支付時,借:管理費用,貸:其他應收款~股東法人
老師,我司向別人借款是其他應付款,別人向我借款我們做其他應收款,不能全部用其他應付吧?
老師好,公司賬上已經有其他應付款,公司向法人借錢的科目,現在法人又向公司借款,我應該用其他應收款還是用賬上這個其他應付款呢?
老師,轉賬給法人的備用金,分錄是借其他應收款貸銀行存款吧?可以借方是備用金嗎
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產,自交付出租、出借房產之次月起計征房產稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產稅從7月開始計算對么?租金基數是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關,是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應商直接付款了。然后供應商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿易方式出口呢?這種屬于那種貿易方式呢?
我們銷售設備附有調試義務,我們把設備發(fā)到客戶現場,開票60%,一個月內收款60%,現場由我們的員工進行調試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當員工報銷醫(yī)療費用時,支付給與員工的醫(yī)療費用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務處理做了固定資產200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現出來 現在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉出么?如果要轉,怎么轉,發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產品物料金額,8月份在產品金額:混料存259556.25+在產品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了