你好不抵扣的之情況下,直接還招待費(fèi)可以的

公司采購粽子送給客戶,要視同銷售處理嗎,還是也可以入招待費(fèi)用?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請(qǐng)問這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購買了酒贈(zèng)送給客戶,回來公司報(bào)銷招待費(fèi)。實(shí)際工作中,贈(zèng)送給客戶的酒,會(huì)做視同銷售處理,申報(bào)繳納這筆增值稅嗎?
我想問下外購禮品送客戶,必須先入庫存商品嗎?比如水果這種的,我個(gè)人覺得做庫存商品不太合適,公司也沒這水果的業(yè)務(wù)啊,是不是直接放招待費(fèi)就行了,然后正常視同銷售?
廣告經(jīng)營部可以開現(xiàn)代服務(wù),活動(dòng)策劃費(fèi)嗎
申請(qǐng)續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請(qǐng)問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應(yīng)該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)發(fā)放給員工,員工需要繳納個(gè)稅嗎
老師給我出一份完整的計(jì)提工資、社保、公積金,和發(fā)放時(shí)的分錄
老師,有個(gè)企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行折舊過,這樣的應(yīng)該怎么處理呀
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因?yàn)闆]有報(bào)關(guān),按內(nèi)銷做收入,請(qǐng)問這個(gè)所得稅報(bào)表中,要填出口收入嗎? 速賣通運(yùn)費(fèi)收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費(fèi)用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費(fèi)等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達(dá)人傭金,都是個(gè)人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個(gè)政策嗎?有的話是在第幾條?

