你好,有報(bào)關(guān)的話看退稅,退稅就不可以抵扣

外貿(mào)企業(yè),有一筆出口訂單因?yàn)閱巫C不符不退稅了,國(guó)內(nèi)采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,賬務(wù)上和申報(bào)上還需要做什么處理呢?
需要出口退稅的報(bào)關(guān)單出口到分別是A國(guó)和B國(guó),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否可以合并開(kāi)呢?建議開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是兩張呢?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口貨物由于增值稅是進(jìn)口環(huán)節(jié)交的,不在進(jìn)貨發(fā)票上(形式發(fā)票),我做賬時(shí)可不可先入庫(kù),增值稅暫不做賬,而不像國(guó)內(nèi)發(fā)票入庫(kù)的同時(shí)需處理進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,要不認(rèn)證,要不掛待認(rèn)證,進(jìn)口增值稅可以先不管嗎,另外進(jìn)口增稅稅抵扣也跟國(guó)內(nèi)增值稅抵扣一樣現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制了吧
上個(gè)月把要進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅額計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅科目,沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-抵扣。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅嗎
進(jìn)口進(jìn)來(lái)的商品需要交增值稅嗎,還是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
廣告經(jīng)營(yíng)部可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù),活動(dòng)策劃費(fèi)嗎
申請(qǐng)續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)稅局說(shuō)我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應(yīng)該怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
企業(yè)將個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)發(fā)放給員工,員工需要繳納個(gè)稅嗎
老師給我出一份完整的計(jì)提工資、社保、公積金,和發(fā)放時(shí)的分錄
老師,有個(gè)企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒(méi)有進(jìn)行折舊過(guò),這樣的應(yīng)該怎么處理呀
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷(xiāo)售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,退回來(lái)的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒(méi)有開(kāi)票的情況下,怎么讓庫(kù)存變小啊
速賣(mài)通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因?yàn)闆](méi)有報(bào)關(guān),按內(nèi)銷(xiāo)做收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅報(bào)表中,要填出口收入嗎? 速賣(mài)通運(yùn)費(fèi)收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費(fèi)用,沒(méi)辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費(fèi)等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達(dá)人傭金,都是個(gè)人且沒(méi)有公司,沒(méi)辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽(tīng)說(shuō)2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無(wú)息,不用視同銷(xiāo)售繳納增值稅了。想問(wèn)一下有這個(gè)政策嗎?有的話是在第幾條?

