同學(xué),你好
增加一個(gè)股東,那就是涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要繳納印花稅

2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問小規(guī)??刹豢梢约灸┩猓淮巫鰞r(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出


那這個(gè)股權(quán)協(xié)議在哪里查看呢
章程里面沒有
同學(xué),你好
股權(quán)協(xié)議,是股東之間自己協(xié)議的
那我現(xiàn)在繳納印花稅需要去大廳繳納嗎 需要帶什么資料
同學(xué),你好
個(gè)人自己在電子稅務(wù)局上面繳納
昨天我看了不行呢 那這個(gè)繳納的話金額是按什么來呀
同學(xué),你好
金額,按照轉(zhuǎn)讓的金額填寫
老師 去年每個(gè)股東她們打了那個(gè)投資款進(jìn)來 這個(gè)需要交稅嗎
同學(xué),你好
需要繳納印花稅
這是用一共收到多少投資款的總額來交印花稅嗎 稅率也是萬分之五嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師 看下圖片 這該用那個(gè)金額交股權(quán)轉(zhuǎn)讓是看那個(gè)每個(gè)人的認(rèn)嚼金額來交印花稅嗎還是怎么的
同學(xué),你好
是各個(gè)股東出資的金額來繳納
嗷嗷 那就是按這個(gè)金額來繳納印花稅哈 這就是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅哈
同學(xué),你好
是的,你轉(zhuǎn)讓了多少,就按照多少繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅
去大廳繳納的時(shí)候需要帶什么資料去嗎 電子稅務(wù)局那里可以申報(bào)喔
同學(xué),你好
電子稅務(wù)局那里可以申報(bào)的
那個(gè)模塊
一、登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】; 二、點(diǎn)擊【綜合辦稅】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】; 三、先進(jìn)行印花稅【稅源采集】; 四、點(diǎn)擊【新增采集信息】; 五、進(jìn)入【稅源明細(xì)錄入頁面】:稅目選擇【產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)】、子目選擇【股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)】、稅款所屬期按照簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期填列; 六、確認(rèn)信息填列無誤之后,回到【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】頁面,勾選【印花稅申報(bào)】,點(diǎn)擊下一步進(jìn)行申報(bào)即可。