借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)

老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
上個(gè)月做了一個(gè)借應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄呢,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時(shí),借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是先要做一個(gè)借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)平) 借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計(jì)提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對(duì)嗎? 因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)沒(méi)有入待認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng) 并直接做賬了 沒(méi)有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng) 這樣做合適嗎?
老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒(méi)有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無(wú)余額,我不知道怎么調(diào)整
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎

