你好,是指:在進(jìn)料加工貿(mào)易中,企業(yè)為生產(chǎn)出口貨物而從境外進(jìn)口的原材料、零部件等保稅料件的實(shí)際耗用金額。

您好老師,報(bào)關(guān)單商品名稱是人造金剛石單晶,發(fā)票也是人造金剛石單晶,出口退稅系統(tǒng)彈出的商品名稱是其他工業(yè)用合成或再造金剛石,退稅系統(tǒng)提示“信息中商品名稱與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單信息中的商品名稱(*非金屬礦物制品*無(wú)色超硬材料單晶(人造金剛石單晶))不一致,請(qǐng)人工核對(duì)品名、計(jì)量單位、數(shù)量是否符合要求”,怎么處理可好。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): 購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn),耗用其中價(jià)值100萬(wàn)原材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn),且已在上月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料金額100萬(wàn)。上期期末留抵稅額6萬(wàn)。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn),本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)。 問(wèn):該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留底稅額6萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問(wèn)題是,當(dāng)期應(yīng)納稅額怎么算,我不會(huì)
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元,上期期末留底稅額6萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問(wèn)題是,當(dāng)期應(yīng)納稅額怎么算,我不會(huì)
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留底稅額6萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬(wàn)元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。我的問(wèn)題是,當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算,我不會(huì)老師能直接給出過(guò)程嗎,因?yàn)槲抑荒芸吹侥愕囊粭l消息,我一直顯示系統(tǒng)繁忙,無(wú)法追問(wèn),也看不到你的追答
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒(méi)有全部提現(xiàn)
老師,您好,個(gè)體查賬征收,季度開(kāi)票不滿30萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都需要交什么稅?個(gè)稅是怎么交的,有進(jìn)項(xiàng)票和沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個(gè) 扣除業(yè)務(wù)員500片運(yùn)費(fèi)是 運(yùn)費(fèi)總金額7萬(wàn) 片數(shù) 1萬(wàn) 那就是 7萬(wàn)??1萬(wàn)=7塊錢 然后5000張運(yùn)費(fèi)就是 5000*7=35000元 那么后面還有運(yùn)費(fèi)比如3000元 再運(yùn)出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運(yùn)費(fèi)的話 怎么計(jì)算3000片運(yùn)費(fèi)應(yīng)該扣除的運(yùn)費(fèi)金額呢
現(xiàn)在更正申報(bào)個(gè)稅,1月份的,有個(gè)員工需要補(bǔ)繳33塊錢,這個(gè)錢就算公司出了,做營(yíng)業(yè)外支出行不行?借營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司購(gòu)買軟件,合同約定了軟件的費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),還單獨(dú)約定了工作人員到我們公司差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)住宿費(fèi)是做招待費(fèi)還是算作無(wú)形資產(chǎn)呢?軟件我們驗(yàn)收后是要做無(wú)形資產(chǎn)的
會(huì)計(jì)制度備案是,提交會(huì)提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購(gòu)暖氣片 角磨機(jī)等辦公室用和日常經(jīng)營(yíng)用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質(zhì),對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,其發(fā)票內(nèi)容也就是項(xiàng)目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問(wèn)一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會(huì)計(jì)分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表


我們沒(méi)有耗用進(jìn)口保稅料件,而且出口這個(gè)商品不是自己生產(chǎn)的,而是外購(gòu)直接出口的
那這欄直接填寫零即可
這是稅務(wù)推送的
這欄直接填寫零,再確認(rèn)即可
下一欄有一個(gè)0。這一單需要按內(nèi)銷處理,繳納13%稅,還不能退稅,您看是不是這樣
是的,是這樣理解的
那這一票,也不用開(kāi)發(fā)票吧,按未開(kāi)票收入處理可以吧
按未開(kāi)票收入處理可以。