是的,只交一次個稅

a公司是有2個股東,一個是自然人b占股百分之30,一個是公司c占股百分之70,若a公司稅后凈利潤500萬,b應(yīng)該拿150萬但還要扣除分紅稅百分之20到手是120萬,c公司拿350萬若不分配給c公司股東資金還是留在公司就不用交稅是嗎?
老師,我想問一下股東想從對公賬戶分紅到個人賬上,比如公司凈利潤是100萬,公轉(zhuǎn)私是轉(zhuǎn)稅后的,還是就是轉(zhuǎn)100萬,然后股東去申報繳納分紅的個人所得稅呢。
老師,我想知道股東分紅的賬務(wù)處理和所得稅問題。 例如:2022年 公司盈利100萬,先拿100萬×25% 所得稅稅率,不考慮小微企業(yè)的情況。 所得稅是25萬,凈利潤是不是100—25=75萬,再拿75萬來提盈余公積15萬,剩余60萬來做股東分紅。還是先拿未分類潤來計提盈余公積,股東分紅后的余額來交所得稅
老師你好,我想問一下報企業(yè)所得稅利潤總額是300萬,有加計扣除和彌補(bǔ)虧損后實際利潤額為負(fù),不用交所得稅,那利潤表最后的凈利潤是300萬,就可以按這個凈利潤的10%提取法定盈余公積和向股東分紅是嗎?
老師,老板說想用公司分紅抵扣個人借支金額(私賬處理,不考慮稅款的情況),你可以幫我看看我的分錄處理對不對嗎?之前有大概說過想分紅,但是不知道具體時間,然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了,有一部分是直接抵扣個人借款的;借:利潤分配-未分配利潤100萬 貸:應(yīng)付股利-A股東70萬 應(yīng)付股利-B股東15萬 應(yīng)付股利-C股東15萬 借:應(yīng)付股利-A股東70萬 貸:其他應(yīng)收款-A股東70萬 借:應(yīng)付股利-B股東15萬 貸:其他應(yīng)收款-B股東15萬 借:應(yīng)付股利-C股東15萬 貸:其他應(yīng)收款-C股東15萬
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計算,但是我們利潤在300萬內(nèi),屬于小微企業(yè)5計算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計算?
咨詢下:股東名冊上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實繳出資。
老師,您好,請問勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對方有勞務(wù)分包合同,對方找一批人過來生產(chǎn),請問這樣需要對方提供什么資質(zhì)嗎,并且對方開什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計為負(fù)數(shù),沖減上年計提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實習(xí)律師身申報個稅時可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開票,復(fù)核人怎么修改
原來是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢
不是我說的交2道稅,我上面分析的對嗎
是的,先交所得稅,再交一次個稅