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Q

老師,還得咨詢一下,

2025-11-02 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-02 16:17

您好, 你是要問哪方面的?看能不能幫您?

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快賬用戶3053 追問 2025-11-02 16:29

老師。你看這是10月份應交增值稅期末24801.42。 然后10月當月39號憑證發(fā)生了27066.44的稅費,這是簡易計稅的增值稅。 問題是,這月得增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

老師。你看這是10月份應交增值稅期末24801.42。


然后10月當月39號憑證發(fā)生了27066.44的稅費,這是簡易計稅的增值稅。
問題是,這月得增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:31

下月交了直接做
借:應交稅費
貸:銀行存款
不用結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3053 追問 2025-11-02 16:39

我是剛接過來的,之前會計一直做的結(jié)轉(zhuǎn),我要是想做結(jié)轉(zhuǎn),怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:45

這個簡易的不需要做結(jié)轉(zhuǎn),如果是一般的才要做,這個下下月交了直接做就可以了

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:45

前面會計做的結(jié)轉(zhuǎn),不是簡易計稅吧

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快賬用戶3053 追問 2025-11-02 16:48

你看這是9月份的結(jié)轉(zhuǎn)

你看這是9月份的結(jié)轉(zhuǎn)
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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:51

正常是不用轉(zhuǎn)的,如果你要轉(zhuǎn),就按他上面的分錄做就可以,把金額改下

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:51

為什么要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-應稅產(chǎn)品,要轉(zhuǎn)也是轉(zhuǎn)到未交增值稅里面吧

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快賬用戶3053 追問 2025-11-02 17:13

老師他確實轉(zhuǎn)到,未交增值稅里面了啊。 還有我如果轉(zhuǎn)按哪一個金額轉(zhuǎn)?

老師他確實轉(zhuǎn)到,未交增值稅里面了啊。
還有我如果轉(zhuǎn)按哪一個金額轉(zhuǎn)?
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齊紅老師 解答 2025-11-02 17:32

按貸方24801.42這個來結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3053 追問 2025-11-02 18:00

老師,我不懂為啥要按24801結(jié)轉(zhuǎn)?明明這月是簡易計稅不能抵扣,,下月要27066這個增值稅的?。?!為啥不按27066這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-11-02 18:02

你們還有可以抵扣的進項吧這個本年累計數(shù)少了幾千,看錯了,這個是按月來結(jié)轉(zhuǎn),按27066.44

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齊紅老師 解答 2025-11-02 18:02

把年的看成了月了,不好意思

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同學你好,請?zhí)峁┠愕膯栴}。
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你好,分公司直接按25%
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你好 可以的 原來填寫有錯的可以更正?
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