您好,總賬—輔助工具—反結(jié)賬。

你好,老師,我7月的憑證在8月錄入管家婆財(cái)貿(mào)雙全的,已經(jīng)審核且記賬了,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了怎么辦
甲公司是一家集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。2021年10月15日聘請(qǐng)方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)其2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師為項(xiàng)目合伙人,在復(fù)核工作底稿時(shí),注意到下列事項(xiàng)::(1)在實(shí)施存貨監(jiān)盤時(shí),存貨監(jiān)盤計(jì)劃要求,在對(duì)存貨盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行測(cè)試時(shí),采取從存貨盤點(diǎn)記錄中選取項(xiàng)目追查至存貨實(shí)物的方法。在抽盤過程中,審計(jì)項(xiàng)目組成員B發(fā)現(xiàn)1個(gè)樣本項(xiàng)目存在盤點(diǎn)錯(cuò)誤,要求甲公司在盤點(diǎn)記錄中更正該項(xiàng)錯(cuò)誤。項(xiàng)目組成員B認(rèn)為該錯(cuò)誤在數(shù)量和金額方面均不重要,因此,得出抽盤結(jié)果滿意的結(jié)論,不再實(shí)施其他審計(jì)程序。(2)在對(duì)銀行存款進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)基本存款賬戶采用積極式函證的方式,對(duì)期末金額較小的一般存款賬戶采用消極式函證方式,對(duì)期末余額為零的賬戶主要采用檢查相關(guān)記錄和原始憑證驗(yàn)證其余額。(3)在實(shí)施應(yīng)收賬款函證時(shí),由項(xiàng)目組成員C填寫詢證函后交由甲公司應(yīng)收賬款對(duì)賬員填寫郵寄地址,填寫后交由甲公司前臺(tái)寄發(fā)詢證函。(4)在確定存貨監(jiān)盤的范圍時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為甲公司與存貨相關(guān)的內(nèi)部控制良好,故縮小了監(jiān)盤范圍。要求:針對(duì)上述第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指
老師我現(xiàn)在要返回2023年12月賬上補(bǔ)錄計(jì)提信用減值損失這張分錄,我除了月末和年末結(jié)轉(zhuǎn)那兩張要取消記賬和審核刪除掉,那其他已記賬的憑證用不用取消記賬
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè),23年3月成立并建賬,某些供應(yīng)商應(yīng)付賬款建賬初期有從其他公司轉(zhuǎn)過來余額。供應(yīng)商結(jié)賬方式有以下情況: 1、月結(jié),有對(duì)賬單,但年份久的資料可能找不到,其中有用自購(gòu)面料抵貨款情況,且面料一直賬實(shí)不符。 2、預(yù)付+尾款結(jié)賬方式,沒有對(duì)賬單,有預(yù)付款取消抵扣其他貨款情況,且周期長(zhǎng)2~3個(gè)月左右,商品部一直在管理但沒有登記明細(xì)。 3、零星購(gòu)買,有預(yù)付也有已入庫(kù)為付款的情況,都沒有對(duì)賬單。 我是剛接手且是小白,老板讓我核對(duì)賬套內(nèi)應(yīng)付賬款的余額和實(shí)際余額是否有差異~~經(jīng)過咨詢老同事,表示她們?cè)?jīng)嘗試過核對(duì),但也從來對(duì)不出一個(gè)結(jié)果。 想請(qǐng)教老師: 1、這種復(fù)雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對(duì)? 2、如果可以,我需要讓她們提供哪些資料? 3、核對(duì)步驟大概是怎樣?
2022年企業(yè)所得稅進(jìn)行加計(jì)扣除了,金額5000,但是賬上沒有記研發(fā)支出科目,現(xiàn)在2025年了,財(cái)務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版,我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月,然后把研發(fā)人員工資計(jì)入管理費(fèi)用的給調(diào)整一下,計(jì)入研發(fā)支出科目,再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,可以這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,馬上要給審計(jì)老師提供資料了,賬上這個(gè)問題不知道該怎么辦
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


然后呢老師
反結(jié)賬,再點(diǎn)下反結(jié)賬當(dāng)期,然后你就可以直接加憑證了
老師,我是想加一張憑證預(yù)估成本,這樣的話之前的結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證還在列表里哦
這個(gè)你刪除再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
怎么刪除呢老師
調(diào)閱憑證界面嗎
是的,到怕有憑證那個(gè)界面去刪除這個(gè)
提示已被記賬,不能刪除
反記賬在哪
總賬—輔助工具,在這個(gè)里面
你要反結(jié)賬到當(dāng)期才可以增加更正
我現(xiàn)在增加一張憑證了,可是之前那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除不了
如果你能增加,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的就能刪除的,正常是這樣的
如果刪除不了,你問下這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的客服吧