您好,是想審核這個(gè)專票的業(yè)務(wù)真實(shí)性嗎?

一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師 我們開(kāi)出的紅字專用發(fā)票,是三聯(lián)都放在一起 然后跟那個(gè)紅字信息表放一起,然后這四張都要附在記賬憑證后面嗎?
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個(gè)月期間一直沒(méi)有開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有收入,11月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,12月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請(qǐng)問(wèn)每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專用發(fā)票怎么處理呢
一個(gè)二月份的費(fèi)用有發(fā)票,員工墊付的,但是沒(méi)有記入記賬憑證和報(bào)表里,現(xiàn)在4月份要怎么做分錄
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期
老師您好,個(gè)人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn),謝謝
請(qǐng)問(wèn)電商小規(guī)模超30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬(wàn),要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬(wàn)要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計(jì)算了?
老師,公司有一臺(tái)車,折舊計(jì)提完了,賣了1000,只開(kāi)了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號(hào)工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開(kāi)始?
條件一里面的1·07是怎么來(lái)的?條件二里面的1·05又怎么來(lái)的?這個(gè)1·07和1.05就是問(wèn)就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入,這個(gè)收入不開(kāi)票,想問(wèn)一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)


不是的,老師,我是想問(wèn)平時(shí)工作中做賬如何選擇需要什么發(fā)票,就是想問(wèn)這個(gè)憑證為什么要有這2個(gè)發(fā)票呢?
你把這里拍我看下吧
就是這個(gè)業(yè)務(wù),和這個(gè)發(fā)票
發(fā)過(guò)去了,您看到了嗎?
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄哦,就是所有的費(fèi)用和成本要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
那這發(fā)票是什么意思呢?想弄明白
第一張是服務(wù)費(fèi),第二張是辦公用品方面的發(fā)票
哦,跟結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)關(guān)系,就是本月的發(fā)票在月底這個(gè)時(shí)候應(yīng)該出現(xiàn)的,對(duì)嗎?老師
跟結(jié)轉(zhuǎn)損益的實(shí)際數(shù)據(jù)沒(méi)關(guān)系,是嗎?老師
就是月底就要把損類的科目全都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中去