存在風(fēng)險的,因為這個是次年四月底之前申請退稅

生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認(rèn)證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
老師,我們是外貿(mào)公司,申請退稅顯示疑點:存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù)。請問這個要怎么操作的?我們是去年2021年9月份出口的貨物,想要在2022年申請退稅的。
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關(guān),勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
我公司2021年11月出口了一批貨物在次年3月做了出口免抵退稅申報,由于資料不齊全被稅務(wù)局駁回申請,請問這筆出口貨物我在次年3月已申報增值稅填列附表一免抵退欄,現(xiàn)在需要調(diào)整到免稅然后做進項轉(zhuǎn)出嗎?
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
怎么能確保開票開得對沒有問題
老師你在嘛,昨天我忘記回復(fù)你了
老師,金財網(wǎng)頁版財務(wù)軟件里,怎樣查找應(yīng)收賬款明細(xì),不是應(yīng)收賬款里每一戶,而是整體應(yīng)收賬款明細(xì)
您好,碰到下面這種情況怎么解決。個體戶經(jīng)營所得表申報無法填寫,嘗試多次,更換多臺電腦點擊都無任何反應(yīng)
我收到的專用商貿(mào)票,有票沒付錢
是一張商貿(mào)專用票,我做應(yīng)付可以嗎
我不想登錄這筆影響了費用太高,匯算清繳高
可以嗎老師我把管理費用招待費改成了應(yīng)付賬款
老師謝謝你,我把管理費用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進項只想沖393539.83
那請問可以彌補嗎?
還是要視同內(nèi)銷征稅?
只免稅不退稅,然后如果你想退稅,你就問一下你稅務(wù)局出口退稅科那邊 因為有規(guī)定,如果收匯晚了的話,可以做延期
好的謝謝老師!
不用客氣,周末愉快