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請(qǐng)問老師,單位慰問員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費(fèi)可以在稅前扣除么?需要合并申報(bào)個(gè)稅么?

2025-11-02 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2025-11-02 12:09

您好,可以計(jì)入職工福利費(fèi),只要公司全年總的福利費(fèi)沒超過(guò)工資總額的14%(計(jì)算式:全年福利費(fèi)總額÷全年工資總額≤0.14),這筆錢就能在企業(yè)所得稅前扣除。至于是否要申報(bào)個(gè)稅,關(guān)鍵看這筆錢能不能明確分到某個(gè)員工頭上,如果是以現(xiàn)金、購(gòu)物卡等形式直接發(fā)給員工,能量化到個(gè)人,就需要并入該員工當(dāng)月工資申報(bào)個(gè)稅;如果是公司統(tǒng)一購(gòu)買花圈、果籃等集體慰問品,無(wú)法量化到個(gè)人,則不需要申報(bào)個(gè)稅

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2025-11-02
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2025-11-02
同學(xué)你好,屬于個(gè)人福利,要合并申報(bào)個(gè)稅
2025-11-02
同學(xué),你好 可以放在福利費(fèi),可以稅前扣除
2025-03-07
派出單位無(wú)需再申報(bào)個(gè)稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,居民個(gè)人被派出單位派往境外工作,若工資薪金所得由境外任職、受雇的中方機(jī)構(gòu)支付或負(fù)擔(dān),且中方機(jī)構(gòu)已預(yù)扣稅款并申報(bào)納稅,派出單位無(wú)需再次申報(bào)納稅。在該情況中,甲方作為中方機(jī)構(gòu)發(fā)放工資并申報(bào)了個(gè)稅,所以派出單位不用重復(fù)申報(bào)。 甲方申報(bào)工資,派出企業(yè)所得稅扣除問題:如果甲方與派出單位是關(guān)聯(lián)企業(yè),且符合獨(dú)立交易原則,同時(shí)能提供相關(guān)證明材料,證明該工資支出是合理的,那么派出企業(yè)可以將這部分工資支出在企業(yè)所得稅前扣除。如果甲方與派出單位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,派出單位無(wú)法將甲方申報(bào)的工資在企業(yè)所得稅前扣除,因?yàn)檫@不屬于派出單位的實(shí)際支出。
2025-04-07
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