同學(xué)你好 不退回給員工太太?

老師您好,我想請問一下每個月銀行代發(fā)工資有的員工信息錯誤,導(dǎo)致工資退回,然后按照正確的賬號信息重發(fā),這個重發(fā)的銀行流水與退回的銀行流水可以抵消了,不做這兩筆分錄嗎?
請教老師,上月底給員工發(fā)的工資,這月初有一筆工資被退回來了,原因是收款人與戶名不符,后核實是名字錯了一個字。然后這個月又重新支付的。老師,這種情況該如何做賬?上月怎么做,這個月怎么做?
請問老師就是我們給員工轉(zhuǎn)工資了,然后后面他做不了,然后他又把錢退回來了,那一個月發(fā)生在5月1個月發(fā)生在六月五月的我支付了六月,他又把錢退回來了,那這個我要怎么做帳?
你好,老師,我工作企業(yè)就給一個員工開工資,月薪4000元,我昨天在付二月份工資款4000元的時候,由于對公銀行卡延遲了,所以我重復(fù)操作了一遍,昨天就付了兩筆4000元,一筆是用銀行的“企業(yè)財務(wù)室”開的,一筆是給這個員工以轉(zhuǎn)賬的形式開的,今天我又咨詢了銀行,本著以試驗的目的,又付了一筆4000元,就是一共多付了兩筆同樣的款,還有兩筆是走的銀行的“企業(yè)財務(wù)室”,就是代發(fā)工資那種,請問我怎么辦???用不用讓員工把錢退回來???是退4000還是退8000元?如果不退,涉及到個稅嗎?二月份的個稅我給他報完了,按4000元報的。同時怎么做賬啊?
老師,我有一個業(yè)務(wù)不知道如何處理,比如公司借款給A員工,但是卻轉(zhuǎn)給了B員工,其實我私底下處理的還是掛在了A員工這里了,是因為B收到后又轉(zhuǎn)給了A員工,但是現(xiàn)在款還回來了,我怎么做銀行余額都不對,因為收到還款的是公戶,然后A收到后又把他轉(zhuǎn)到了私這里來,所以2個銀行存款的科目我不知道怎么做,因為不做一個銀行存款的憑證余額又對不上,做了其他應(yīng)收款這里又多了一筆
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
是的,因為原本是我們多轉(zhuǎn)給員工,員工用他太太的卡又轉(zhuǎn)回公戶,老板覺得麻煩就不愿意退回了,
他們簽一個委托協(xié)議就可以呀 再讓人家轉(zhuǎn)一遍那不就欠員工錢了嗎