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老師,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,新注冊還未開票出去,但是有開票回來,開回來的發(fā)票的是開:農(nóng)業(yè)排灌3000元,請問一下“農(nóng)業(yè)排灌”計入哪個會計科目?你每個答復都不一樣,麻煩詳細的會計分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄指導一下,謝謝

2025-10-17 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-17 16:19

一、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于農(nóng)作物種植 / 養(yǎng)殖生產(chǎn)(直接或間接為生產(chǎn)服務(wù)) 收到發(fā)票并支付款項時:借:生產(chǎn)成本 —— 直接費用(或制造費用 —— 排灌費) 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 若排灌服務(wù)直接針對某批農(nóng)作物(如水稻、蔬菜),計入 “生產(chǎn)成本 —— 直接費用”; 若排灌服務(wù)為多個生產(chǎn)區(qū)域共用(如整個農(nóng)場公共排灌系統(tǒng)),先計入 “制造費用”,后期按合理方式分攤到具體生產(chǎn)成本。 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本(若作物已收獲或達到可銷售狀態(tài)):借:庫存商品(或農(nóng)產(chǎn)品) 3000貸:生產(chǎn)成本 —— 直接費用(或制造費用分攤轉(zhuǎn)入部分) 3000 二、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于公司日常管理(如辦公區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域) 收到發(fā)票并支付款項時:借:管理費用 —— 水電費 / 排灌費 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用(月末常規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)):借:本年利潤 3000貸:管理費用 —— 水電費 / 排灌費 3000

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一、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于農(nóng)作物種植 / 養(yǎng)殖生產(chǎn)(直接或間接為生產(chǎn)服務(wù)) 收到發(fā)票并支付款項時:借:生產(chǎn)成本 —— 直接費用(或制造費用 —— 排灌費) 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 若排灌服務(wù)直接針對某批農(nóng)作物(如水稻、蔬菜),計入 “生產(chǎn)成本 —— 直接費用”; 若排灌服務(wù)為多個生產(chǎn)區(qū)域共用(如整個農(nóng)場公共排灌系統(tǒng)),先計入 “制造費用”,后期按合理方式分攤到具體生產(chǎn)成本。 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本(若作物已收獲或達到可銷售狀態(tài)):借:庫存商品(或農(nóng)產(chǎn)品) 3000貸:生產(chǎn)成本 —— 直接費用(或制造費用分攤轉(zhuǎn)入部分) 3000 二、若農(nóng)業(yè)排灌服務(wù)用于公司日常管理(如辦公區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域) 收到發(fā)票并支付款項時:借:管理費用 —— 水電費 / 排灌費 3000貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 3000 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用(月末常規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)):借:本年利潤 3000貸:管理費用 —— 水電費 / 排灌費 3000
2025-10-17
這個是你自己種植發(fā)生的,還是你給別人提供排罐?如果是你自己發(fā)生的,借消耗性生物資產(chǎn)或生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。屬于種植成本的一部分 如果是你給別人提供服務(wù)的,借生產(chǎn)成本貸銀行存款二級科目都寫排灌,確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2025-10-17
你好。你們可以計入生產(chǎn)成本
2025-10-15
你好,這個是自己種植使用的嗎?如果是的話,消耗性生物資產(chǎn)或者生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。二級科目就寫排灌。種植完之后,你有收成了,借庫存商品貸消耗性生物資產(chǎn)。
2025-10-17
你好,嗯,這個看你們的營業(yè)范圍,在你們營業(yè)范圍之內(nèi)的就做主營業(yè)務(wù)收入。
2025-10-17
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