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本公司是小規(guī)模納稅人,2024年第四季度計(jì)提的增值稅附加稅比實(shí)際申報(bào)的多0.01元,這個(gè)要如何賬務(wù)處理好一點(diǎn)? 我之前2025年第一季度是把計(jì)提附加稅490.35元憑證的做了一個(gè)紅沖,重新計(jì)提了490.34元,所以利潤(rùn)表附加稅就是—0.01元,這個(gè)季度需要交附加稅,所以導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)表中稅金及附加、城市維護(hù)建設(shè)稅這兩欄本年累計(jì)金額比本季度金額少0.01元,在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候提示不符合邏輯。 我準(zhǔn)備反結(jié)幾個(gè)月的賬,調(diào)整1月份的會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整?

2025-10-11 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-11 10:39

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-490.35 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅490.35 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)490.34 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅-490.34 試一下你看下附加稅還在利潤(rùn)表吧

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齊紅老師 解答 2025-10-11 10:39

你的利潤(rùn)表里面取數(shù)是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)貸方取的應(yīng)該。

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快賬用戶9029 追問(wèn) 2025-10-11 11:43

這樣調(diào)整了以后 報(bào)表勾稽關(guān)系2025年第一季度 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額<利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額 差異就是490.35+490.34=980.69

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齊紅老師 解答 2025-10-11 11:50

對(duì)的是的,會(huì)有這個(gè)差額的 但是差額應(yīng)該是0.01才對(duì)

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快賬用戶9029 追問(wèn) 2025-10-11 11:54

好的,我在看一下

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齊紅老師 解答 2025-10-11 11:57

可以的,可以再看一下的

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