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公司7月購入商品未稅100萬,當(dāng)月分錄為: 借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 16萬 貸:應(yīng)付賬款 116萬 8月發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)錯了,對方開具紅字發(fā)票過來,并補(bǔ)了未稅80萬的發(fā)票過來,沖紅分錄如下: 借:庫存商品-100萬 借:應(yīng)交稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-16萬 貸:應(yīng)付賬款 -116萬 更正7月憑證: 借:庫存商品 80萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 12.8萬 貸:應(yīng)付賬款 -92.80萬 請問,更正的應(yīng)付賬款為什么是-92.80萬,而不是正的92.80
一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品時假如發(fā)票金額是100萬,會計(jì)分錄 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款100 貸方差額計(jì)入什么會計(jì)科目?
購入外銷的庫存商品,代理會計(jì)的分錄是:借:庫存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
取得免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票60000元,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額60000*9%=5400,分錄:借:庫存商品60000,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額5400,貸:應(yīng)付賬款65400,但是這抵扣的5400并沒有付款,具體分錄應(yīng)該怎么做?
上個月做分錄,借,庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這個月對方把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,我們這邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么寫?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


您好,前一個分錄對的,借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9 貸:應(yīng)付賬款 109 稅務(wù)申報(bào)?:在增值稅申報(bào)表“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算”欄填寫9元,系統(tǒng)自動生成抵扣數(shù)據(jù)。 若前期錯誤計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,需通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整: 借:庫存商品 9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
另一個老師說,應(yīng)該寫 借:庫存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款100
對不起,我們就只付了100元是不是,我當(dāng)成稅要另付了,是上面這個老師的分錄對
好的好的,謝謝
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
感謝、感謝
感謝朋友,祝您工作順利!