有風(fēng)險,因為你的稅負達不到,容易預(yù)警你。稅務(wù)局要求自查補繳稅款
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個月開票金額200萬左右,我們每個月都有足夠的進項發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負率達不到行業(yè)標準,會不會被稅務(wù)局查呢
老師,我們收到有增值稅進項發(fā)票,進項稅額做的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,那我納稅申報需要填在申報表上嗎?我們一時半會兒都還不會認證 ,因為一直沒得銷項稅,準備等到要抵扣的時候再認證
老師,我公司收到財政專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進項稅額直接抵扣,但是會計賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進項稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進項稅額還在是原先的余額
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 因為是預(yù)售 所以取得的進項發(fā)票都記在待抵扣進項稅額里了 22年有幾筆留底退稅 當時分錄:借 銀行存款 貸 待抵扣進項稅額 上午領(lǐng)導(dǎo)說讓把退稅調(diào)到進項稅額里 那么調(diào)賬分錄:借 待抵扣進項稅額(退稅金額負數(shù)) 貸 進項稅額 (退稅金額正數(shù)) 是這樣嗎 老師
個人所得稅忘記繳納了產(chǎn)生滯納金,扣了11分,可以修復(fù)嗎
老師您好 我想請教您一個問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)下風(fēng)險,說這個是臨界點,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對
老師,各種補貼,餐補,話補,車補,獎金需要合并工資一起算社保基數(shù)嗎?
售后回租的房產(chǎn)稅從價計征還是從租計征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學(xué)習(xí)
這里這個10塊多的應(yīng)交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計入?
老師,現(xiàn)在個體也是查賬征收,這樣申請個體還是公司合適啊
老師,請問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺車是上一家單位直接過戶給我公司的,實質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán),現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時候,過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產(chǎn)生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費用一直費用話不資本化的話 有沒有什么問題?