不是默認稅后營業(yè)收入,是要把按營收 5.5% 算的稅金及附加,作為付現(xiàn)成本從營收扣掉,再考慮所得稅影響。答案簡化步驟,把稅金及附加和其他付現(xiàn)成本合并算 “稅后付現(xiàn)成本”,實際邏輯是(營收 - 稅金及附加 - 其他付現(xiàn)成本)×(1 - 稅率) %2B 非付現(xiàn)成本 × 稅率 ,公式簡化易讓人困惑,理解邏輯后就清晰了
老師,請教你一個問題,就是那個。那個初級的習題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個圖片,第二個圖片是第三道題的解答,答案就是那個會計分錄。然后我這個在網上也學習了解了一下,就是那個答案里面的應收賬款。這個金額覺得。給我在網上查了,有點兒。有點兒不一樣,因為里面涉及的題目,第三大廳里面有一個。開的那個代銷服務費的一個增值稅發(fā)票價款是8000,需額是480。這個480的稅額就沒有說。算進去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個答案不對。這個。480的這個數(shù)額沒有計算進去,就只計算的那個。8000的那個。
文化事業(yè)費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關的政策依據,謝謝老師 答案1、您好同學,新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據
您好,我想咨詢個問題,我們是小規(guī)模納稅人,還是因為教育行業(yè)有很多顧客是不要發(fā)票的,平時做分錄直接就是借方:銀存 貸方:主營收入,然后利潤表中的收入也是季度匯總的這部分收入,我想問的是季度報增值稅的時候主表第一行填寫的不含稅營業(yè)額 跟利潤表中的營業(yè)收入是一致的嗎,但是利潤表里邊的收入其實是默認含稅的總收入。這樣對嗎
老師,想請教你一個問題,我們是21年成立的房地產經紀代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營業(yè)務收入也就是服務費,沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個季度末會收到利息收入,這個利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師,我做這題的時候有疑問,我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個商業(yè)折扣,是按照實際折扣后的價格去入賬,但是這個稅,我在刷題庫的時候這個稅依然是按照原價去乘以稅率的,可是,這個題里面用的是折扣后的價格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
個人所得稅忘記繳納了產生滯納金,扣了11分,可以修復嗎
老師您好 我想請教您一個問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務下風險,說這個是臨界點,我們應該怎么應對
老師,各種補貼,餐補,話補,車補,獎金需要合并工資一起算社?;鶖?shù)嗎?
售后回租的房產稅從價計征還是從租計征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學習
這里這個10塊多的應交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計入?
老師,現(xiàn)在個體也是查賬征收,這樣申請個體還是公司合適啊
老師,請問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺車是上一家單位直接過戶給我公司的,實質上也沒有這兩輛車的所有權,現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時候,過戶人去稅務開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費用一直費用話不資本化的話 有沒有什么問題?
老師 所有付現(xiàn)包括租金 這些都是可以抵扣所得稅的嗎
符合稅法規(guī)定的合理、必要付現(xiàn)成本(如租金、稅金及附加等 ),一般可稅前扣除抵所得稅;但像超限額業(yè)務招待費、與經營無關支出等,無法抵扣 ,且要留存合規(guī)憑證備查 。