是的,你的理解是對(duì)的。
增值稅 和所得稅的區(qū)別?開(kāi)票普票可以全部抵成本,但是開(kāi)專票只能一部分抵成本,稅額抵不了?
老師,您好!我們是旅游服務(wù)行業(yè)一般納稅人,因?yàn)槌杀景l(fā)票存在滯后性,我本月還沒(méi)有取得成本發(fā)票的情況下可以按實(shí)際發(fā)生的成本暫估入賬,并且抵減增值稅嗎?主要是想問(wèn)問(wèn)可不可抵減增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)組織客戶旅游取得的景區(qū)開(kāi)具的電子增值稅專用發(fā)票門票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果是公司搞活動(dòng)贈(zèng)送給客戶的門票呢,可以抵扣嗎?
旅游公司取得的住宿發(fā)票如果對(duì)方開(kāi)的專票,那我就直接進(jìn)項(xiàng)抵扣,如果是普票,就直接全額從全額團(tuán)費(fèi)減然后換除以(1+6%)*6%來(lái)算要繳納的增值稅,是這樣的么?
老師成本票如果我們開(kāi)全額開(kāi)票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開(kāi)出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫(xiě)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師,是這樣嗎?不是說(shuō)旅游行業(yè)開(kāi)的專票也不讓抵扣稅嗎?
按一般計(jì)稅,專票是可以抵扣的
老師,旅游行業(yè),如果全額開(kāi)票,取的成本不能抵增值稅,還的按全額的稅額去繳稅,如果取的專票的成本才能抵扣增值稅是吧
是的,專票才可以勾選抵扣