你好這個抵扣的績效稅額主要是根您好,這個抵扣的績效稅額主要是根據(jù)從外部采購的那部分的票據(jù),如果當內(nèi)銷高于出口的時候,就是按照平均稅負率計算的。您好,這個抵扣的績效稅額主要是根據(jù)從外部采購的那部分的票據(jù),如果當內(nèi)銷高于出口的時候,就是按照平均稅負率計算的。
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內(nèi)銷用專票呢?
出口免抵退對應的進項稅是不是不能抵扣???怎么算不能抵扣的稅?進項稅可不可以直接分開,出口部分進項用普票,內(nèi)銷用專票呢?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。 現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會導致多退稅給企業(yè)了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計算的。退稅退的是進項,直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進項啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當然就不存在多退!
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務上怎么處理?
請老師詳細幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細的說明一下,可以嗎?