同學(xué),你好 嗯嗯,一般是的
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要重分類嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表往來科目余額沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是明細(xì)賬上有的有負(fù)數(shù)余額,那報(bào)稅局的申報(bào)表還需要重分類嗎,
老師,我想問下,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債出現(xiàn)負(fù)數(shù)的時(shí)候,就要重分類?
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
老師我做了入庫(kù)單位是斤,但出庫(kù)是件,我怎么做出庫(kù),做出庫(kù)時(shí)我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫(kù)單就行了
老師,你好 采購(gòu)了設(shè)備,為使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
期末賬面價(jià)值不包括預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?,沒理解,為什么要踢出預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
老師這個(gè)為啥沒平,科目余額表是平的
同學(xué),你好 你損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?你這個(gè)是錄入期初嗎?
老師應(yīng)收賬款的借方加預(yù)收賬款的借方
同學(xué),你好 重分類的原則: 應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收貸方余額+預(yù)收貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸方余額+預(yù)付貸方余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額 其他應(yīng)收賬款=其他應(yīng)收借方余額+其他應(yīng)付借方余額 其他應(yīng)付賬款=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收借方余額
老師負(fù)債表上沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目,我不會(huì)調(diào),金碟,老師你能幫我遠(yuǎn)程一下嗎
同學(xué),你好 遠(yuǎn)程不了,這里只能文字答疑
同學(xué),你好 你是要哪個(gè)科目?