這么做可以的,匯繳時(shí)記得調(diào)增就行。要不然沒票,長(zhǎng)期掛在預(yù)付里也不太好
老師你好 我在想一個(gè)問題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師我們公司購(gòu)買了一個(gè)茶桌一萬(wàn)多,和個(gè)人買的,打的私賬,取不來發(fā)票怎么辦?可以入費(fèi)用到時(shí)候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購(gòu)買啤酒也是一萬(wàn)多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發(fā)票,正常入招待費(fèi),到時(shí)納稅調(diào)增嗎
您好,老師,有個(gè)分公司在我們手機(jī)沒有過業(yè)務(wù),所以我們要注銷,但是接賬之前有應(yīng)收100,應(yīng)付130萬(wàn),到現(xiàn)在也不確定能不能回來,第一種情況,如果應(yīng)收回來了,那把應(yīng)付付完,那應(yīng)付還差30萬(wàn)付不出去,那這塊讓誰(shuí)投錢進(jìn)來然后再付出去,如果不投錢的話是要按30萬(wàn)的利潤(rùn)交所得稅嗎?第2種情況,如果都回不來,轉(zhuǎn)成收入和成本也是按30萬(wàn)利潤(rùn)交稅?
老師,老板給客戶買了條褲子,當(dāng)年沒有收入,這個(gè)費(fèi)用如果放招待費(fèi)是不是要全額調(diào)整的,如果不放招待費(fèi)放哪里呢或者次年有收入再計(jì)入可以嗎
我想問一下,有一家公司,前期的時(shí)候把老板投入的錢用來買東西創(chuàng)建農(nóng)場(chǎng)的錢500萬(wàn)其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)到了(實(shí)收資本500萬(wàn))只是一張憑證這樣轉(zhuǎn)了,但是也沒有股東簽字確認(rèn)等,然后在工商那塊的話因?yàn)闆]有在銀行轉(zhuǎn)進(jìn)去過,所以工商這塊還是沒有轉(zhuǎn)入的。也就是沒有根據(jù)吧,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)這邊能把這500萬(wàn)再?zèng)_正回去作為其他應(yīng)收款嗎?有沒有問題呢?
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請(qǐng)問,對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營(yíng)業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對(duì)嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請(qǐng)問,對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
每月固定成本4萬(wàn),如何算盈虧點(diǎn)?
老師,一邊下老板其他應(yīng)付款,個(gè)人,一邊下甲方應(yīng)收,有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)的,20%個(gè)稅?
請(qǐng)問、建筑工程公司、可以注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎、
老師,你好, 公司剛建立,購(gòu)入需要安裝的設(shè)備,請(qǐng)技術(shù)人員指導(dǎo),招待技術(shù)人員費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入什么科目?
嗯,營(yíng)業(yè)外支出也不對(duì),正常經(jīng)營(yíng)招投標(biāo)的費(fèi)用