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某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購進(jìn)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元。外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬元。上一期期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬,出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬,計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
如果是進(jìn)出口生產(chǎn)型企業(yè),當(dāng)月既有內(nèi)銷又有外銷,那應(yīng)該怎么樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,該勾多少呢?
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項(xiàng)稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年4月出口銷售額1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元(不含增值稅),為生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料取得專用發(fā)票,注明金額為1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元(進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定已勾選抵扣)已知該企業(yè)生產(chǎn)銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率為9%,計(jì)算該企業(yè)四月出口退稅應(yīng)退稅。
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內(nèi)銷銷售額為300萬元,未生產(chǎn)貨物購進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
每月固定成本4萬,如何算盈虧點(diǎn)?
老師,一邊下老板其他應(yīng)付款,個(gè)人,一邊下甲方應(yīng)收,有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)的,20%個(gè)稅?
請問、建筑工程公司、可以注冊成小規(guī)模納稅人嗎、
老師,你好, 公司剛建立,購入需要安裝的設(shè)備,請技術(shù)人員指導(dǎo),招待技術(shù)人員費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入什么科目?
老師,圖片一和圖片二是不是有點(diǎn)相矛盾?
老師,如果在當(dāng)前大環(huán)境下,客戶讓你去投資,什么意思?
你稅額1300是寫錯(cuò)了么
稅額13000的話,總銷售額110000,稅負(fù)4%,應(yīng)納稅額=110000*4%=4400元,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,代入:4400=13000-認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么進(jìn)項(xiàng)稅額=13000-4400=8600元
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