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,我公司進口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進口增值稅要不要做進項稅轉(zhuǎn)出

2025-07-20 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-20 13:29

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齊紅老師 解答 2025-07-20 13:35

這種情況不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。但本題中,進口時黃金部分本身就未征收增值稅,不存在已抵扣需轉(zhuǎn)出的情況,非黃金部分按規(guī)定征收了增值稅,且銷售時非黃金部分開具了征稅發(fā)票,屬于正常的進項稅額抵扣范圍,符合增值稅抵扣規(guī)定,無需做進項稅額轉(zhuǎn)出。

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2025-07-20
你好,你可以選轉(zhuǎn)出部分,下月來了再全部轉(zhuǎn)出
2025-01-10
這個需要轉(zhuǎn)到其他應付款這邊。
2022-09-29
同學您好,供貨商的發(fā)票金額是需小于報關單外幣金額×匯率的,因為收入是報關單的金額,成本是供貨商給您開的進貨發(fā)票的金額,品名,數(shù)量,計量單位是需要和報關單一致的
2020-10-22
你好,同學。 你在進項里面,有一行專門填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的,你直接填寫就是了的。
2020-10-20
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