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老師,應收賬款 應付賬款 其他應收款和其他應付款,如果上月有發(fā)生額這月沒有,那這個月做資產(chǎn)負債表的時候是不是得記和上月一樣的發(fā)生額?
老師,為什么會計學堂的會賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準確的?你看這個明細表上面其他應付款明明是零,而資產(chǎn)負債表上面其他應付款卻有一個數(shù)值在那里,這樣的資產(chǎn)負債表怎么給老板看呀?上個月也是出現(xiàn)這種情況,個個月都這樣,那這樣折資產(chǎn)負債表做出來還有什么用呀?
老師你好!我新接的會計的賬,我看到他資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費用了,那也不對??!其他應付是負數(shù),就是多付出去的,不是應該是其他預付款嗎?是應該看看有預付款是多少呢!分裂填報,填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財務軟件做的,自動生成報表,財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎?
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,之前是農(nóng)民專業(yè)合作社財務軟件,我改成小企業(yè)會計軟件了,之前記在應付款里的現(xiàn)在記在預付款,這樣資產(chǎn)負債表期末余額數(shù)就跟以前不一樣了,就差這個數(shù),還需要調(diào)回應付款里嗎?不然跟之前報表對不起來
老師好,請問一下之前企業(yè)是手工做賬,后面用軟件做賬,之前企業(yè)會計把手工做的賬在財務軟件進行了登記,今發(fā)現(xiàn)有一筆賬手工做賬的時候有,但是軟件里面沒有登記,現(xiàn)在導致預付賬款金額不對,如果現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師您好!請教一下這個借方合計數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照,只進行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?
老師選擇第7為啥按照4年計提折舊考察的哪句呢?不會呢
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
您好,是的,必須同步記賬。登記應付賬款時需同時登記對應科目:如果為采購材料,借:原材料貸:應付賬款;如果為接受服務,借:管理費用或生產(chǎn)成本貸:應付賬款;如果為固定資產(chǎn)購置,借:固定資產(chǎn)貸:應付賬款。所有應付賬款必須附有入庫單、發(fā)票等原始憑證,期末需核對供應商對賬單確保余額一致。 2.資產(chǎn)負債表必須滿足資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益。如果應付賬款增加10000元,對應科目需同步增加:原材料增加則借:原材料10000貸:應付賬款10000;如果為費用則借:管理費用10000貸:應付賬款10000。未匹配的應付賬款需通過未分配利潤調(diào)整,借:未分配利潤貸:應付賬款,后續(xù)查明原因再沖回。
那可以當做他是個新公司來做賬嗎,,只把銀行余額額登記上,能對每天的賬就行,這樣還怎么做
您好,這個可不行的,因為稅務申報那里是要連續(xù)的呀,賬不對只能是慢慢調(diào)的