久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師一個工廠,原來沒用過財務軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應付賬款,我如果只登記應付賬款,不登記資產(chǎn)會不會就不行,資產(chǎn)負債表是不是沒法平衡,這樣應該怎么做賬

2025-07-19 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-19 18:39

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-19 18:44

您好,是的,必須同步記賬。登記應付賬款時需同時登記對應科目:如果為采購材料,借:原材料貸:應付賬款;如果為接受服務,借:管理費用或生產(chǎn)成本貸:應付賬款;如果為固定資產(chǎn)購置,借:固定資產(chǎn)貸:應付賬款。所有應付賬款必須附有入庫單、發(fā)票等原始憑證,期末需核對供應商對賬單確保余額一致。 2.資產(chǎn)負債表必須滿足資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益。如果應付賬款增加10000元,對應科目需同步增加:原材料增加則借:原材料10000貸:應付賬款10000;如果為費用則借:管理費用10000貸:應付賬款10000。未匹配的應付賬款需通過未分配利潤調(diào)整,借:未分配利潤貸:應付賬款,后續(xù)查明原因再沖回。

頭像
快賬用戶7027 追問 2025-07-19 18:49

那可以當做他是個新公司來做賬嗎,,只把銀行余額額登記上,能對每天的賬就行,這樣還怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-19 18:50

您好,這個可不行的,因為稅務申報那里是要連續(xù)的呀,賬不對只能是慢慢調(diào)的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學你好,你可以把應付賬款和預付賬款余額表(放到末級科目)導出來看一下,是不是資產(chǎn)負債表上的取數(shù),是不是按相抵后的金額列報的。
2020-08-17
?你好 ;? 你現(xiàn)在正好年初了。 你? ?調(diào)整下期初數(shù)據(jù)來建賬; 你1月建賬調(diào)整了數(shù)據(jù)來建賬了沒有? ?
2022-02-10
你好 填寫的是上個月的余額
2020-10-24
你好,這個在你編制報表的時候?qū)?shù)據(jù)調(diào)整到對應報表科目就可以了,不影響賬務的。
2021-07-27
財務軟件不會的,你做什么科目財務報表就自動生成什么科目的
2021-07-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×