你好,圖一是不含稅收入和不含稅的成本,含稅收入=不含稅收入*(1+稅率)
老師 問一個問題,一個項目的成本片按收入的95%索取成本票,那這個收入應(yīng)該是含稅還是不含稅的收入呢,比如100收入 95成本,還是100換成不含稅91收入86.45成本
應(yīng)納稅所得額是收入減去成本減去費用對么?這里的收入,成本費用是含稅還是不含稅的呢
請問老師:1.所有的貸款利息都不能開專票對嗎?是不能開還是就算開了專票也不能抵扣?2.判斷一般納稅人的500萬是不含稅的收入嗎還是不含稅收入減去成本后的呢?
老師你好!我是建筑公司,所取得的材料發(fā)票作為成本專票是不含稅價計入,請問取得的普票是含稅價計入還是不含稅價計入成本呢?
老師,核算利潤時,按不含稅收入減去含稅貨款成本?還是貨款也是換算成不含稅的核算
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師我可能沒有表達清楚,我說的是小規(guī)模企業(yè)所得稅那里的計算應(yīng)該是不含稅收入-含稅成本阿,還是含稅收入-含稅成本
同學(xué),小規(guī)模專票的情況下收入和成本都是不含稅的
那老師你說圖片一計算的企業(yè)所得稅正確嗎如果都是不含稅的那不是應(yīng)該(1000-600-0.6-0.24)*5%=19.96這樣嗎
你好,同學(xué),小規(guī)模納稅人的進項不能抵扣,稅算到成本里面,收入按不含稅收入做,銷售稅做到營業(yè)外收入,歸結(jié)到最后算所得稅就是含稅收入和含稅成本了
老師您就說圖片一小規(guī)模納稅人的那個企業(yè)所得稅計算的對不對,不對的話應(yīng)該怎么算
同學(xué),圖中小規(guī)模納稅人所得稅是正確的,小規(guī)模的增值稅不能抵扣,所以算進收入和成本中
同樣這樣是也是小規(guī)模的這個企業(yè)所得稅的計算怎么是不含稅收入一含稅成本呢
這個圖片中的企業(yè)所得稅不是按照不含稅收入-含稅成本-附加稅-印花稅算出來應(yīng)納稅所得額的嗎,,跟圖片一的不一樣阿
我是哪里沒有搞明白嗎,同樣是小規(guī)模納稅人算企業(yè)所得稅怎么不一樣呢
同學(xué),不是你理解的問題,是小規(guī)模納稅人的開票決定的,銷售收入開票可以開含稅的和不含稅的,不含稅收入申報就不含稅,含稅收入開票就含稅
哦,這個好難理解哦
那我們物業(yè)會計中,開的都是收據(jù)。這是含稅收入還是不含稅收入,總之小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅成本都是含稅成本
你好,這個是未開票收入
我這計算企業(yè)所得稅的時候怎么計算呢老師
一下子給我點明白吧,我不太懂
可以按照含稅收入確認所得稅