如果你們統(tǒng)一開票給最終客戶 就不要給分銷商開票了 不然收入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 而且銷售數(shù)量大于進(jìn)貨數(shù)量 稅務(wù)有虛開的風(fēng)險(xiǎn)

老師,7月份我們?cè)谏虾9咀N了,客戶在上海注冊(cè)公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了??蛻衄F(xiàn)在退回來(lái)部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票,牽扯到我們承擔(dān)增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項(xiàng)發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬?做分錄?
老師好 我們是設(shè)備代理商,資質(zhì)比較好,缺乏資質(zhì)的其他公司會(huì)掛靠在我們公司,去年年底有一家掛靠公司采購(gòu)設(shè)備直接付的現(xiàn)金給廠家,然后讓廠家開發(fā)票給我們,然后他采購(gòu)的設(shè)備銷售時(shí)客戶還不要發(fā)票,相當(dāng)于我們沒付款也沒開票出去 就有設(shè)備發(fā)票進(jìn)來(lái) 這種發(fā)票能用嗎
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門店商家給我們打款,老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷手續(xù)費(fèi)。問題是有時(shí)候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關(guān)系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問題。
我們公司做電瓶車批發(fā)的,有鄉(xiāng)鎮(zhèn)小分銷商20多家,他們向我們公司采購(gòu)后再賣出去,采購(gòu)時(shí)我們開票給他們,他們打款,現(xiàn)在因?yàn)橛袊?guó)補(bǔ)政策,所以他們賣出去的車必須要13%的票,小分銷商開不出,由我們公司代開,錢進(jìn)我的公司,定期回款給分銷商,這樣我們相當(dāng)于開了兩次票,收入虛高,我們?cè)趺刺幚砗线m?是不是要分銷商開票給我們?
我們是水樂園的,開業(yè)進(jìn)了一批售賣庫(kù)存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫(kù)存商品處理,1我們打包整體賣出去,開發(fā)票給他,他把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),又接近20多萬(wàn)的貨,估計(jì)對(duì)方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時(shí)候,附加條件讓他代賣我們的庫(kù)存商品,他已分成的模式把進(jìn)價(jià)反還給我們公司,我們已收到的錢,做收入報(bào)稅,平庫(kù)存,老師給個(gè)聯(lián)系,
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


不是我們開給分銷商的,分銷賣出去客戶需要時(shí)再由我們公司代開13%
那您把最終需要你們開票的,開13票的,你們不用給分銷開了 直接開給最終客戶
那是我們先開票給分銷商,就是分銷賣出去需要我們代開時(shí),我們已經(jīng)開好票了呀,是部分紅沖嗎?
是的 紅沖以后重新開具