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老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個點,然后錯開成6個點了,最后申報增值稅的時候放到留抵里面去了,報表還改不了,那這個稅可以退嗎

老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個點,然后錯開成6個點了,最后申報增值稅的時候放到留抵里面去了,報表還改不了,那這個稅可以退嗎
2025-06-13 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-13 09:54

您好,這個是可以退的,能

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同學(xué)你好 這個可以 差額納稅是五個點的 2.差額是56000那就是這樣計算
2022-01-13
一個方法就是去調(diào)賬,把那個3分錢從應(yīng)交稅費調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入
2024-04-10
同學(xué)你之前報的九個點,,你紅沖,報稅也要按照負數(shù)9個點去申報才能對上
2022-12-25
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
你好,1.向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個點開票, 2.之前按5個點交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負數(shù),申報不了就去大廳人工申報!具體為大廳為準。
2021-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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