需補(bǔ)調(diào) 2024 年關(guān)鍵賬(如 1 月投資款:借銀行存款,貸實(shí)收資本),確保銀行與實(shí)收資本真實(shí)反映。2024 年其他業(yè)務(wù)按重要性補(bǔ)錄,2025 年 1-5 月以調(diào)整后數(shù)據(jù)為期初正常建賬,保證賬務(wù)銜接與合規(guī)。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒(méi)交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒(méi)有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師,我問(wèn)下,1我們公司法人變更了,稅務(wù)和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報(bào),但是這2家暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù),所以銀行之類的都沒(méi)弄,所以問(wèn)下,這2家需要去辦理稅務(wù)U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊(cè)資金是認(rèn)繳的,但是有通過(guò)個(gè)人打了部分資金在運(yùn)營(yíng),我問(wèn)你了領(lǐng)導(dǎo),意思是股東應(yīng)該是一家公司,現(xiàn)在問(wèn),如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來(lái)作為注冊(cè)資本入賬呢?老板說(shuō)讓打錢進(jìn)來(lái)的個(gè)人和股東公司簽訂一個(gè)協(xié)議,意思是公司股東委托個(gè)人打款進(jìn)我們公司入股的,然后他們之間進(jìn)行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個(gè)個(gè)人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊(cè)資本寫在這家公洞公司,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個(gè)老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來(lái)公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒(méi)有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬(wàn)多錢轉(zhuǎn)到之前那個(gè)老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個(gè)月核對(duì)賬目的時(shí)候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請(qǐng)問(wèn)這樣一筆分錄怎樣做?
老師,主管會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)主管是一個(gè)意思嗎??jī)烧哂胁町惏?/p>
購(gòu)買原材料只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,怎么入帳?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
現(xiàn)在有點(diǎn)麻煩,他們之前的賬資料還不知道在哪,有點(diǎn)不好下手; 1.能否先補(bǔ)2025.1-5月的賬先做了,期初銀行余額先按25.1月銀行明細(xì)的初始金額建銀行二級(jí)明細(xì)科目? 2.這種情況也要和老板說(shuō)一下吧,調(diào)的時(shí)候把銀行明細(xì)回單復(fù)制一份,加個(gè)情況說(shuō)明,讓老板簽字用不用這樣操作;
建賬處理:可先補(bǔ) 2025 年 1-5 月賬,銀行二級(jí)科目按 2025 年 1 月銀行明細(xì)初始金額建賬,但需補(bǔ)記 2024 年 1 月投資款對(duì)應(yīng)的 “實(shí)收資本”,避免報(bào)表與實(shí)際出資不符。 溝通與留痕:必須告知老板 2024 年投資款未入賬情況,附銀行回單復(fù)印件和情況說(shuō)明(注明資料缺失及后續(xù)調(diào)整可能),讓老板簽字留存,降低賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。