直接手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

老師好,手工賬每個(gè)月底的本年利潤(rùn)都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中嗎,還是年底直接轉(zhuǎn)
年終結(jié)賬。結(jié)賬本年利潤(rùn)是直接把本年利潤(rùn)的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以了,是嗎?
老師您好,從2020年的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里去,像這種情況應(yīng)該是反結(jié)賬到當(dāng)期年度去結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是現(xiàn)在可以直接結(jié)轉(zhuǎn)往年的 ?
老師,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)23年本年利潤(rùn)入未分配利潤(rùn),發(fā)現(xiàn)22年的本年利潤(rùn)還沒(méi)平,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年賬套了,我可以直接在23年賬套中補(bǔ)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,把22年本年利潤(rùn)結(jié)平嗎
202 2年有利潤(rùn),2023年繳納2022年的所得稅1.7萬(wàn),然后2022年沒(méi)做處理,2023年做的分錄 借所得稅費(fèi)用1.7萬(wàn),貸 銀行存款,那么現(xiàn)在2024年了匯算2023年的,這個(gè)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤(rùn),然后匯算調(diào)增呢?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計(jì)算,但是我們利潤(rùn)在300萬(wàn)內(nèi),屬于小微企業(yè)5計(jì)算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計(jì)算?
咨詢(xún)下:股東名冊(cè)上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對(duì)方有勞務(wù)分包合同,對(duì)方找一批人過(guò)來(lái)生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣需要對(duì)方提供什么資質(zhì)嗎,并且對(duì)方開(kāi)什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來(lái)支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù),沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開(kāi)票,復(fù)核人怎么修改
原來(lái)是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個(gè)道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢


不用反結(jié)賬了嗎
是的,不用反結(jié)賬了