若同時(shí)滿足以下條件,該專(zhuān)票可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣增值稅并需要認(rèn)證: 1月份作為小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入。 未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅。 取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣范圍。 若不滿足上述條件,則不能抵扣。在實(shí)際操作中,建議及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn),以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

老師 您好 想問(wèn)一下,公司是在23年5月份成立,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票發(fā)票一張20萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣稅,在1月份申報(bào)稅要上增值稅2萬(wàn)3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請(qǐng)退稅款2萬(wàn)3回來(lái),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?后面就跟著注銷(xiāo)公司了 這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,12月份我開(kāi)了一張農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,但是月末庫(kù)存沒(méi)用沒(méi),還有20萬(wàn)農(nóng)產(chǎn)品。因12月份超500萬(wàn)了,1月份自動(dòng)變成一般納稅人了,那我這20萬(wàn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以在1月份抵扣增值稅嗎
老師,我們12月份連續(xù)超過(guò)500萬(wàn)了,從2月份做的一般納稅人認(rèn)證,那我12月份,1月份小規(guī)模時(shí)有好多估價(jià)入庫(kù)包括收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)回來(lái),只能3月4月發(fā)票才能回來(lái),我是需要取專(zhuān)票還是普票啊,如果要專(zhuān)票可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,1月份開(kāi)的專(zhuān)票400萬(wàn)。對(duì)方付款的時(shí)候做的是預(yù)付款。沒(méi)有抵扣這個(gè)專(zhuān)票。因?yàn)槭枪こ炭睢K麄兪窍胍茸詈蠊こ探Y(jié)束在開(kāi)票。我們的進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)。所以我2月份可以全部沖紅嗎?沖紅之后這個(gè)稅款2月份已經(jīng)繳納了增值稅等。沖紅之后。這個(gè)稅款可以轉(zhuǎn)到抵扣稅款里面嗎?還是3月份申報(bào)2月份的時(shí)候。需要在專(zhuān)票那填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?沖過(guò)的話稅務(wù)局會(huì)問(wèn)嗎?
老師,我在1月份時(shí)是小規(guī)模企業(yè),從2月份開(kāi)始超過(guò)50010萬(wàn)了變成一般納稅人了,但是1月份有部分成本發(fā)票沒(méi)回來(lái)在3月份時(shí)回來(lái)的是專(zhuān)票,我得沖消1月份估價(jià)入庫(kù),這個(gè)專(zhuān)票我可以抵扣增值稅嗎?需要認(rèn)證嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒(méi)齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒(méi)齊全且沒(méi)竣工單可以從2025年9月開(kāi)始攤銷(xiāo)裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷(xiāo)嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬(wàn)的基數(shù)去攤銷(xiāo)嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(chē)(所有權(quán))是岀租車(chē)經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣(mài)出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣(mài)出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷(xiāo)和進(jìn)了。


老師,如果不抵扣需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好是的,要轉(zhuǎn)出的
老師,轉(zhuǎn)出后這個(gè)稅額還可以記入成本吧
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
小規(guī)模時(shí)是借 銷(xiāo)售費(fèi)用 是3000,這樣專(zhuān)票回來(lái)就是 借銷(xiāo)售費(fèi)用28301.88 進(jìn)項(xiàng)稅 1698.12 貸現(xiàn)金,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額。 同時(shí)沖費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額
同學(xué)你好對(duì)的 看是成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)售費(fèi)用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)