您好,年綜合所得不超過12萬元,且需要補(bǔ)稅的金額不超過400元的,可以享受免予辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳的優(yōu)惠政策。 2.老板的專項附加扣除有沒有填 ,父母,小孩,房貸都能抵的

老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點稅
老師你好,想問一下,兩個公司,同一個實際控股人,但是不同法人,20年有十幾個員工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分兩個公司申報個稅,然后后面年底 不得發(fā)工資,年后他們生氣了就一起起訴,起訴的時候都是以A公司名譽(yù)去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司,從A公司的的一個客戶(應(yīng)收款)里劃扣了,現(xiàn)在這個錢我該怎么做分錄 還有一個人是之前沒有申報這兩家公司的個稅系統(tǒng),是之前公司還沒成立就幫拉散貨的那種,一萬塊錢,現(xiàn)在也一起付了,要怎么做分錄
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個那個公司就是裝修公司,嗯,他那個一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們原來那個公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實體啦,然后。嗯,他這個賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個散戶,就是跟個人裝修的,你這個也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務(wù)局會不會查賬呀。
您好 老師 一般納稅人公司的 成立一年了 前期沒開過發(fā)票 然后有繳稅500元的稅費(fèi)(這個是為了貸款才交的完稅證明) 然后申報是要把已交的這一筆稅費(fèi)做無票收入是嗎 后面這個貸款下來了也不是用途在這公司上 是有這個公司再借款給他公司的 然后現(xiàn)在年度匯算清繳我是需要做這些數(shù)據(jù)上對嗎
就是我有一個法人開了倆公司,每家公司都開了5k的收入沒有預(yù)繳稅什么的,然后后來發(fā)現(xiàn)他外面還有一家公司,最后現(xiàn)在個稅app在交稅發(fā)現(xiàn)總收入144000要交幾千,我記得12w以內(nèi)不是免稅么,之前一年也就7w多總收入時候也沒交稅來著,這個12w免稅具體怎么執(zhí)行的?我現(xiàn)在應(yīng)該如何幫助他減免稅費(fèi)?
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計入到財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
意思說我把這個圖上的總收入控制在12w以內(nèi),就可以不用交稅嗎
您好,還有后面且補(bǔ)稅不超400元