你好,稅收編碼,選擇商品的稅收編碼,然后這個磨損開損耗就行。
老師你好,我們是電商企業(yè),供應(yīng)商已把發(fā)票開具了,我們也認證了但是現(xiàn)在客戶退貨了,貨款之退了部分,扣除可運費我們來承擔(dān),那退的這個錢可以作為下次的貨款嗎發(fā)票可以不紅沖掉直接抵扣下次的貨款的發(fā)票
老師你好,電商行業(yè)采購貨物由于發(fā)生退貨對方扣除運費之后在退款給我們,這個扣除的運費不開發(fā)票,在匯算清繳時需要調(diào)增,這個填寫在納稅調(diào)整表的哪一行
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進貨物,但是因為質(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時候她給我開具的是專用發(fā)票,這時我退貨。請問我已經(jīng)抵扣進項和我還沒有抵扣進項,這兩種情況的賬務(wù)處理分別怎么做?我問的是分別!請都寫出來?。?!
我是一般納稅人,我的供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我開具專用發(fā)票。現(xiàn)在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經(jīng)抵扣這兩種情況,對應(yīng)的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出??!
老師你好,從供應(yīng)商那購買的貨物中間發(fā)生退貨,對方需要扣除運費后才能退款,那扣除運費的這一部分不給我們開發(fā)票,這個我需要怎么做賬呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
扣除的這個費用就是貨物中間有損壞的部分
開票還要收我們稅錢
商品名稱開損耗費
這個可以開收據(jù)嗎
收據(jù),你沒法抵扣所得稅。
也是13個點嗎
是的對的是的對的是的對的。
要收我們13個點稅錢,開專票
開專票我們不能抵扣嗎
你好,開專票你們可以抵扣增值稅,也可以抵扣所得稅。
這個發(fā)票我怎么做賬呢
借、管理費用損耗費、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸、應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款。
扣除的費用中一部分是人工費用,一部分是貨物磨損的費用,就按照這個開具即可
發(fā)票我們是可以正常抵扣。做賬的是吧
是的對的是的對的