你好,這個(gè)正規(guī)的做法是去更正上一個(gè)月的申報(bào)。

老師您好!個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)1、2月社保未扣,發(fā)一個(gè)月工資可以扣三個(gè)月個(gè)人部分社保嗎?謝謝
老師 我上個(gè)月的社保個(gè)人部分,個(gè)稅沒有申報(bào)抵扣,可以放在這個(gè)月一起加起來抵扣?
郭老師,社?;鶖?shù)調(diào)整補(bǔ)繳了1-11月的社保,那在本月申報(bào)11月個(gè)稅時(shí),補(bǔ)繳1-11月的個(gè)人部分是跟著申報(bào)11月工資個(gè)人扣除部分填在一起還是等到下個(gè)月申報(bào)12月工資、個(gè)稅時(shí)填在一起呢?
老師你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資為0,公司為其繳納社保了,個(gè)人部分在下個(gè)月有工資的時(shí)候再扣除。那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這個(gè)人工資那是不是寫0,社保那正常寫數(shù),還是說和工資表一樣,報(bào)個(gè)稅時(shí)工資和社保那都是0,等下個(gè)月工資扣除倆月社保(個(gè)人部分),申報(bào)時(shí)候社保那也寫兩個(gè)月金額
老師,請(qǐng)問公司有個(gè)員工,前面6個(gè)月有工資沒社保,也進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在說要給他補(bǔ)繳6個(gè)月的社保,請(qǐng)問我現(xiàn)在補(bǔ)繳6個(gè)月社保,那個(gè)人承擔(dān)的社保金額是否可以一起在一個(gè)月填寫,還是要更正前6個(gè)月每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)。又或者這6個(gè)月的個(gè)人部分,我現(xiàn)在不申報(bào),等他匯算清繳自己填寫,謝謝!
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖 N覀円还彩情_一張200萬的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?


那請(qǐng)問一下更正申報(bào)后退稅是怎么退的呢?退給企業(yè)還是個(gè)人的
你好,這個(gè)是從對(duì)公賬戶上面扣的,是退回到對(duì)公賬戶上面。
好的,如果不更正申報(bào)可以的?
你好,這個(gè)就看稅務(wù)局了。因?yàn)槟慵拥竭@個(gè)月上一起扣除,對(duì)于總數(shù)來說都是不變的 所以有的地方可以允許一起扣
加到這個(gè)月就跨年的呢,就怕對(duì)碰到
你好,你如果擔(dān)心這個(gè)的話就建議去更正申報(bào)。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。