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老師,請(qǐng)問(wèn)員工福利費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,比如說(shuō)出去旅游產(chǎn)生的住宿發(fā)票
老師,旅游業(yè)公司,選擇差額計(jì)稅,取得的住宿費(fèi)、餐費(fèi)是專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
公司開(kāi)發(fā)一款游戲,請(qǐng)了專業(yè)的老師來(lái)指導(dǎo)游戲動(dòng)作,產(chǎn)生的差旅費(fèi)專票(住宿費(fèi)和動(dòng)車票)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公司團(tuán)建,旅游公司開(kāi)具的旅游費(fèi)發(fā)票,如果是專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
(1)本公司員工出差,取得住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明 稅額共計(jì)0.2萬(wàn)元、餐飲費(fèi)增值稅普通發(fā)票注明稅額共 計(jì)0.13萬(wàn)元、注明員工身份信息的鐵路車票票面金額共 ?+1.0957. (2)提供旅游服務(wù)收取旅游費(fèi)610萬(wàn)元,向旅游服務(wù)購(gòu)買 方收取并支付給其他單位的住宿及餐飲費(fèi)150.36萬(wàn) 元、景點(diǎn)門票費(fèi)101.3萬(wàn)元,支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè) 的旅游費(fèi)用255.92萬(wàn)元,支付給本公司兼職導(dǎo)游的導(dǎo) 游費(fèi)5萬(wàn)元。丙旅游公司選擇以收取的旅游費(fèi)扣除符合 規(guī)定的費(fèi)用后的金額為銷售額。 (3)將一輛凈值35.64萬(wàn)元的旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用 車。該旅游客車于2022年12月購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)原值 48.88萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣。 已知,貨物及有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;購(gòu) 進(jìn)鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。取得的增 值稅扣稅憑證均符合規(guī)定并于當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答 下列問(wèn)題 (1)計(jì)算丙旅游公司當(dāng)月員工出差業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng) 稅額 (2)計(jì)算丙旅游公司當(dāng)月將旅游客車轉(zhuǎn)為集體福利用車 不得抵扣的進(jìn)
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期
老師您好,個(gè)人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長(zhǎng)期掛賬有什么風(fēng)險(xiǎn),謝謝
請(qǐng)問(wèn)電商小規(guī)模超30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額310萬(wàn),要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬(wàn)要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計(jì)算了?
老師,公司有一臺(tái)車,折舊計(jì)提完了,賣了1000,只開(kāi)了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應(yīng)該怎么做分錄
老師:9月6號(hào)工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時(shí)間開(kāi)始?
條件一里面的1·07是怎么來(lái)的?條件二里面的1·05又怎么來(lái)的?這個(gè)1·07和1.05就是問(wèn)就是題目當(dāng)中的括號(hào)一和括號(hào)二。
一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)有哪些進(jìn)項(xiàng)票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進(jìn)了收入,這個(gè)收入不開(kāi)票,想問(wèn)一下這個(gè)收入一定要在11月申報(bào)10月收入時(shí)候申報(bào)進(jìn)去還是可以申報(bào)11月時(shí)候一起申報(bào)


您好,不可以的哦,這是員工福利費(fèi),我們直接勾選不抵扣,入賬是價(jià)稅合計(jì)入賬 旅游發(fā)票也不能抵進(jìn)項(xiàng),這是福利費(fèi)
如果抵扣了是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,是的哦,同時(shí)在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)