你好,這個正常來說不會不一致的呀。因為就算你本月清理的固定資產(chǎn),本月還是應(yīng)該要折舊的,你的固定資產(chǎn)表格里面的折舊應(yīng)該跟你賬上的折舊是一致的。
固定資產(chǎn)明細賬累計折舊和資產(chǎn)負債表一致。和固定資產(chǎn)臺賬不一致該怎么處理
你好老師,固定資產(chǎn)表格忘了改月份數(shù),導(dǎo)致每個月折舊數(shù)都一樣了,要怎么調(diào)整
固定資產(chǎn)明細表上的累計折舊總額和凈值和會計報表上不一致怎么調(diào)整?
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務(wù)計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當(dāng)時寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用?,F(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實際的少了,應(yīng)該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務(wù)章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個股東,他認繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
如果你這個不一致的話,那么你要調(diào)整表格里面的折舊。
不是要折舊額一次性轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理了嗎
你好,嗯。做分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)。 你現(xiàn)在說的是那張表,哪一行的數(shù)據(jù)呢
固定資產(chǎn)折舊明細表
折舊貸方余額不是賬跟表數(shù)據(jù)不一致了嗎
你好,是的,這種情況確實是會有差異,但是這個是正常的。