收到黨費時?: 由于黨費原本屬于法定代表人個人,但由于某些原因(如不能直接將黨費轉(zhuǎn)給個人)而轉(zhuǎn)入公司賬戶,因此可以將其視為公司暫時代管的款項。 會計分錄: 借:銀行存款(公司賬戶收到的黨費金額) 貸:其他應(yīng)付款-法定代表人(暫代管的黨費金額,作為對法定代表人的負債) ?將黨費轉(zhuǎn)給法定代表人時?: 當(dāng)法定代表人需要從公司賬戶中提取這筆黨費時,公司應(yīng)將其作為對法定代表人的負債進行償還。 會計分錄: 借:其他應(yīng)付款-法定代表人(之前代管的黨費金額) 貸:銀行存款(從公司賬戶轉(zhuǎn)給法定代表人的黨費金額)

老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶
請教老師,銀行開戶時代辦人a私人銀行卡打入B公司賬戶,法人c微信轉(zhuǎn)賬給a。第一筆分錄 借: 銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 請問下怎么去沖掉其他應(yīng)付款的余額,是做營業(yè)外收入嗎,還是借管理費用(紅字)?
老師你好,法人把公司賬戶里的錢轉(zhuǎn)到自己私賬了,當(dāng)時是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。后面他如果拿了辦公費用出差費用發(fā)票回來報銷,可以沖其借款嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師好,我想問一個問題,就是我們公司在一個銀行開了一個一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個過橋人的錢,但是不是還給你那個私人,而是還給他指定的一個公司,那如果這樣的話怎么去評這個賬,他們又不能開票。
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請問兩家都需要扣繳個稅嗎??會沖突嗎??
老師您好,我們有個員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔(dān),這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費可以等發(fā)票開過來再做賬嗎,還是每月先計提
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅簡易計稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對應(yīng)什么類的項目
老師 我們是建筑公司總包 對方是分包 合同總金額200萬 對方付款150萬 另外50萬以房抵債 對方要求我們開200萬發(fā)票 ?我們可以只開150萬嗎?這50萬的還要開發(fā)票嗎?50萬開的話要求對方開什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?