你好。在確認(rèn)計稅方式和申報數(shù)據(jù)無誤后,如果退稅額仍然為0,可以聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢具體原因并尋求解決方案?
老師剛接到稅務(wù)局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務(wù)局里面就能申請
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報嗎;3、報稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師,我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)電子普票。現(xiàn)在電子稅務(wù)局的我要查詢-辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢下看到辦理環(huán)節(jié)顯示:已發(fā)售。我該如何在發(fā)票開具系統(tǒng)里把申領(lǐng)的電子普票給下載下來?
老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面看到申請的退稅流程辦結(jié),但是為啥顯示退稅額是0,接下來我要怎么操作
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
你好,會計學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個稅扣的話,孩子是看人頭,一個 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費用加計扣除“其他費用”里面的“職工福利費”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
老師,我明天要面試一個會計助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗,他說可以去面試看看,因為是屬于輔助崗。明天面試我怎么應(yīng)對啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
老師,怎么確定是不是數(shù)據(jù)申報有誤呢
老師,申報年月填的是哪個日期?我填的報關(guān)單上出口的日期
你好,申報數(shù)據(jù)就是你的開票數(shù)據(jù),或大于開票數(shù),大于開票數(shù)據(jù)就是有無票收入的情況。你可以與開票數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,通過稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票業(yè)務(wù)-全量發(fā)票查詢-開具的發(fā)票,與當(dāng)期申報的數(shù)據(jù)是否一致。 不過現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)在申報時,比較怎能,自動獲取相關(guān)數(shù)據(jù),你只需確認(rèn)有沒有問題。通常不用你填報了,確認(rèn)沒有問題,直接提交申報即可。
老師,我這樣算成功了嗎?剛才在首頁顯示是退稅0,但是這里點進(jìn)去是這樣的數(shù)據(jù)
你好,同學(xué)。這樣可以了,系統(tǒng)在走流程,你不用再做什么了,等著結(jié)果吧。