您好,可以的,做無票收入就可以

小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嘛
你好。老師。是這樣的。我的小規(guī)模納稅人3%的專用發(fā)票。如果改開13%的專用發(fā)票的話。包括附加稅我怎么要求對方加稅點(diǎn)才可以不增加成本
老師,小規(guī)模納稅人開租房發(fā)票5個(gè)點(diǎn)的普票需要交稅嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度開課8萬發(fā)票,按一個(gè)點(diǎn)開。無成本,需要交多少稅呢?
現(xiàn)在小規(guī)模開專票是一個(gè)點(diǎn)還是開3個(gè)點(diǎn)增值稅,如果只要開成一個(gè)點(diǎn)增值稅 ,對方開成了3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以用不
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款


那成本票沒有,我需要入賬?還是庫存就入數(shù)量,不要入單價(jià)和金額啊,
我是賣茶葉茶具的,進(jìn)貨成本沒發(fā)票,只有一張手寫的發(fā)貨單,這種情況下可以作為原始憑證入賬,只錄入庫存數(shù)量?賣貨的時(shí)候這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)成本為0
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,按實(shí)際的來結(jié)轉(zhuǎn),不能是0
用手寫入庫單的作為進(jìn)貨成本的原始憑證可以?如普洱生餅數(shù)量1 100元,借:庫存商品100貸:銀行存款,賣貨的時(shí)候以銷售單為原始憑證借:銀行存款200貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100,來年匯算清繳在調(diào)整100這樣可以?對方要6個(gè)點(diǎn)才能開票,可是我企業(yè)符合小微企業(yè)企業(yè)所得稅才5%,開票我還虧了啊
意思是對方開票,要加6%的稅率,是吧
對的,所以我覺得不合算
那可以,你還不如交稅,可以先入賬,再調(diào)增